[ 索引號 ] | 11500227009344635U/2023-00548 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-17 |
重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
????一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心受主管單位委托,主要承擔以下職責:
1.研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施,實(shí)施現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃。
2.負責現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)規劃、經(jīng)濟運行分析、任務(wù)分解和考核的事務(wù)性工作。
3.按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作,建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制,評估行業(yè)發(fā)展狀況。
4.負責現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介及現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目等事務(wù)性工作。
5.負責簽約項目對接服務(wù)、履約情況、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現工作,協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求。
6.承辦區委、區政府及主管部門(mén)交辦的其他事項。
(二)單位構成
根據上述職責,重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心設下列內設機構:
1.綜合科。負責黨務(wù)、人事、文秘、檔案、精神文明、宣傳、財務(wù)管理等中心日常運轉工作;統籌任務(wù)分解和考核、業(yè)態(tài)規劃、宣傳報道、日常會(huì )務(wù)、業(yè)務(wù)培訓等;研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施;其他有關(guān)工作。
2.經(jīng)濟運行統計科。按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作,建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制,評估行業(yè)發(fā)展狀況;統籌服務(wù)業(yè)經(jīng)濟運行分析;其他有關(guān)工作。
3.商貿文旅產(chǎn)業(yè)科。負責商業(yè)商務(wù)、文化旅游業(yè)等項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現;負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約;協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求;其他有關(guān)工作。
4.數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)科。負責數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現;負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約;協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求;其他有關(guān)工作。
5.大健康產(chǎn)業(yè)科。負責大健康產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現;負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約;協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求;其他有關(guān)工作。
6.產(chǎn)教融合科。負責產(chǎn)教融合項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現;負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約;協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求;其他有關(guān)工作。
7.科創(chuàng )金融科。負責科創(chuàng )服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現;負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約;協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求;其他有關(guān)工作。
? ??8.戰略規劃科。負責現代服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研判、政策分析,收集、分析、整理服務(wù)業(yè)行業(yè)現狀等信息,協(xié)助擬訂競爭戰略;研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉型升級中的重大問(wèn)題并提出建議;負責梳理并建立入駐企業(yè)基本信息庫;負責對服務(wù)業(yè)發(fā)展區重點(diǎn)招商項目開(kāi)展合理性、科學(xué)性分析論證,提出評估意見(jiàn);其他有關(guān)工作。
9.法務(wù)科。參與重大項目、重要決策及合同文本、規章制度等合法性、合規性審核的事務(wù)性工作;參與合同簽約后的履行管理;參與所涉法律事務(wù)及糾紛的協(xié)商、談判與處理;其他有關(guān)工作。
10.內審科。擬訂內部審計工作制度并組織實(shí)施;負責編制、執行內部審計工作規劃和年度審計項目計劃;負責對重大項目實(shí)施監督管理的事務(wù)性工作;負責督促落實(shí)國家審計和內部審計發(fā)現問(wèn)題的整改工作;其他有關(guān)工作。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數1720.74萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1720.74萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加104.63萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加104.63萬(wàn)元。
(二)支出預算:2023年年初預算數1720.74萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算1458.50萬(wàn)元,教育支出預算0 萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算126.00萬(wàn)元,衛生健康支出預算73.24萬(wàn)元,住房保障支出預算63.00萬(wàn)元。支出預算較2022年增加104.63萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加104.63萬(wàn)元,項目支出預算增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入1720.74萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1720.74萬(wàn)元,比2022年增加104.63萬(wàn)元。其中:基本支出1720.74萬(wàn)元,比2022年增加104.63萬(wàn)元,主要原因是單位人員較2022年增加3人,工資性支出、公用經(jīng)費均增加,主要用于保障64位在職人員及高層次聘用制人才工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元。
2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,較2022年無(wú)變化。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算7萬(wàn)元,比2022年減少3萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wàn)元,比2022年無(wú)變化;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2022年無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運行維護費7萬(wàn)元,比2022年減少3萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元,比2022年無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位無(wú)政府采購預算。
3.績(jì)效目標設置情況:本單位實(shí)行了績(jì)效目標管理,2023年無(wú)項目支出,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車(chē)輛2 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0 輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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