[ 索引號 ] | 11500227009344547D/2023-00056 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-15 |
重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心受主管單位委托,主要承擔以下職責:
(一)研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施,推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃實(shí)施,推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展;
(二)研究起草推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套政策,開(kāi)展現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介及現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目等事務(wù)性工作;
(三)實(shí)施發(fā)展區土地平整、基礎設施建設;
(四)負責發(fā)展區內政府投入的公益設施建設;
(五)負責為商圈建設、酒店建設,以及其他現代服務(wù)業(yè)相關(guān)建設項目提供服務(wù);
(六)負責現代服務(wù)業(yè)招商引資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;
(七)承辦區委、區政府及主管單位交辦的其他事項。
重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心設內設機構7個(gè):辦公室、資產(chǎn)管理科、工程建設科、財務(wù)科、投資促進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數1286.61 萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1286.61 萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0 萬(wàn)元,事業(yè)收入0 萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元。收入較2020年增加369.05萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加369.05 萬(wàn)元。
(二)支出預算:2021年年初預算數1286.61 萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算1062.09?萬(wàn)元,教育支出預算0 萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算91.54 萬(wàn)元,衛生健康支出預算53.93 萬(wàn)元,住房保障支出預算79.04 萬(wàn)元。支出預算較2020年增加353.7 萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加353.7萬(wàn)元,項目支出預算增加0 萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2021年一般公共預算財政撥款收入1286.61 ?萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出12861.61萬(wàn)元,比2020年增加353.7萬(wàn)元。其中:基本支出1286.61萬(wàn)元,比2020年增加353.7萬(wàn)元,主要原因是單位人員較2020年凈增23人(正式職工增加12人、新引進(jìn)聘用制高層次人才10人、臨聘駕駛員1人),工資性支出、公用經(jīng)費均增加,主要用于保障51人在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出 0萬(wàn)元。
2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,較2020年無(wú)變化。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費預算15萬(wàn)元,比2020年無(wú)變化。其中:因公出國(境)費用 0?萬(wàn)元,比2020年無(wú)變化;公務(wù)接待費5萬(wàn)元,比2020年無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運行維護費 10萬(wàn)元,比2020年無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元,比2020年無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0 萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,本單位共有車(chē)輛2 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0 輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)
(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:黃詩(shī)洋??聯(lián)系方式: 023-41445773
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重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
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(服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心)部門(mén)預算公開(kāi)樣表.xls