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[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-12 |
重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.研究推進(jìn)中醫(yī)藥、智慧康養(yǎng)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(文旅融合)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作、綠色低碳材料、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域(以下統(tǒng)稱服務(wù)業(yè))發(fā)展和機(jī)制創(chuàng)新相關(guān)措施,實(shí)施服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、任務(wù)分解和考核的事務(wù)性工作。
3.按規(guī)定統(tǒng)籌匯總?cè)珔^(qū)服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)事務(wù)工作,建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、階段評(píng)估和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制。
4.負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目策劃、推介及服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項(xiàng)目等事務(wù)性工作。
5.負(fù)責(zé)簽約項(xiàng)目履約監(jiān)管、合同管理、相關(guān)政策扶持的兌現(xiàn)及人才服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)為區(qū)域內(nèi)入駐企業(yè)提供要素保障、外引內(nèi)育、企業(yè)個(gè)性化服務(wù)等事務(wù)性工作,培育企業(yè)升規(guī)升限。
7.承辦區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為:綜合科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)科、大健康產(chǎn)業(yè)科、文旅融合產(chǎn)業(yè)科、對(duì)外經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)科、綠色低碳產(chǎn)業(yè)科、戰(zhàn)略規(guī)劃科、法務(wù)科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1371.47萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1371.47萬(wàn)元。收入比2024年減少241.3萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少241.3萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1371.47萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1371.47萬(wàn)元;支出比2024年減少241.3萬(wàn)元,其中:基本支出減少352.46萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加111.16萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1371.47萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1371.47萬(wàn)元,比2024年減少241.3萬(wàn)元。其中:基本支出1071.47萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。比2024年減少352.46萬(wàn)元,主要原因是單位職能職責(zé)變化,在職人員分流15人到到區(qū)交通局、區(qū)住建委、區(qū)城管局、區(qū)商務(wù)委工作,本年度減少15人的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等基本支出;項(xiàng)目支出300萬(wàn)元,主要用于聘用制高層次人才工資、社會(huì)保障繳費(fèi),比2024年增加111.16萬(wàn)元,主要原因是本年度擬另聘高層次人才6人,工資及社會(huì)保障繳費(fèi)全部納入2025年年初預(yù)算。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,與上年一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元,比2024年減少1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2024年保持一致;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與2024年保持一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元,比2024年減少1萬(wàn)元,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),車均減少0.5萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位系公益一類事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。
2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款300萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月,本單位共有車輛2輛,均為應(yīng)急保障用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入(教育收費(fèi)收入):指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、其他說(shuō)明事項(xiàng)
單位預(yù)算公開(kāi)表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導(dǎo)致。
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???單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:歐黎??????聯(lián)系方式:023-41445773
附表:重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)套表