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[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-12 |
重慶璧山現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管理委員會(huì) 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)關(guān)于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和政策。
2.統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展和機(jī)制創(chuàng)新,研究提出服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.制定招商引資政策,統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)項(xiàng)目策劃、推介,健全招商引資機(jī)制,搭建招商引資平臺(tái)。
4.負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)招商引資項(xiàng)目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫等前期工作,以及項(xiàng)目落地前的組件、報(bào)件、審批程序辦理等相關(guān)工作。
5. 引導(dǎo)、保障服務(wù)業(yè)企業(yè)依法自主經(jīng)營,協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中存在的難題。
6. 按規(guī)定統(tǒng)籌匯總?cè)珔^(qū)服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,建立綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度。
7. 按規(guī)定負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理、信訪穩(wěn)定等工作。
8. 負(fù)責(zé)跟蹤督查區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)情況,協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)問題。
9. 配合有關(guān)部門做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃編制工作,協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)征地拆遷和土地征收工作。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
11. 與區(qū)級(jí)有關(guān)部門和鎮(zhèn)街職責(zé)分工。
(1)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)所涉區(qū)域征地拆遷工作由區(qū)征地拆遷事務(wù)中心牽頭,所涉鎮(zhèn)街具體實(shí)施,服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì)協(xié)助。
(2)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)對外經(jīng)貿(mào)工作由服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì)牽頭,區(qū)商務(wù)委負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)。
(二)部門構(gòu)成
服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)科、投資保障科、安全應(yīng)急科,核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè):綜合科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)科、大健康產(chǎn)業(yè)科、文旅融合產(chǎn)業(yè)科、對外經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)科、綠色低碳產(chǎn)業(yè)科、戰(zhàn)略規(guī)劃科、法務(wù)科,核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名。
本部門包含一級(jí)預(yù)算單位2個(gè),分別是:重慶璧山現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管理委員會(huì),重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心。
納入本部門2025年度預(yù)算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括:重慶璧山現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))、重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2個(gè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)33156.08萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款10345.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款22810.54??萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元;收入比2024年減少41033.87萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少492.76萬元,政府性基金預(yù)算撥款減少40541.11萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)33156.08萬元,其中:一般公共服務(wù)支出6358.49萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出239.98??萬元,衛(wèi)生健康支出80.71萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出26296.18萬元,住房保障支出80.72萬元,其他支出(彩票公益基金支出)100萬元;支出比2024年減少41033.87萬元,主要是基本支出減少525.89萬元,項(xiàng)目支出減少40507.98萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金1572.02萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10345.54萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10345.54萬元,比2024年減少492.76萬元。其中:基本支出1584.06萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少492.76萬元,主要原因是是由于單位職能職責(zé)調(diào)整,服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì)劃轉(zhuǎn)5人到區(qū)國資中心工作,區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心劃轉(zhuǎn)15人,到區(qū)交通局、區(qū)住建委、區(qū)城管局、區(qū)商務(wù)委工作,本年度減少20人的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等基本支出;項(xiàng)目支出8761.48萬元,主要用于本部門招商引資宣傳、推介及重要節(jié)慶活動(dòng)支出,招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)助、服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)升限補(bǔ)助,保障聘用制高層次人才經(jīng)費(fèi)等,與2024年基本持平。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22810.54萬元,政府性基金預(yù)算支出22810.54萬元,主要用于服務(wù)業(yè)轄區(qū)內(nèi)公園建設(shè)、城市道路修建、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入、征地拆遷人員安置補(bǔ)償等支出,比2024年減少40541.11萬元,主要原因是受經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響,財(cái)政收入大幅減少,根據(jù)量入為出、輕重緩急的原則,安排2025年各項(xiàng)目支出。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與2024年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元,比2024年減少11.5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少10萬元,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9萬元,比2024年減少1.5萬元,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),車均減少0.5萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
重慶璧山現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.59萬元,比2024年減少46.61萬元,主要原因?yàn)?/span>由于單位職能職責(zé)調(diào)整,劃轉(zhuǎn)5人到區(qū)國資中心工作,本年度減少5人公用經(jīng)費(fèi)支出,此外貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費(fèi)支出;機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
本部門下屬事業(yè)單位重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心系公益一類事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。
所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1590萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1590萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購430萬元,政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算430萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8761.48萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入(教育收費(fèi)收入):指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、其他說明事項(xiàng)
部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導(dǎo)致。
?部門預(yù)算公開聯(lián)系人:黃詩洋??聯(lián)系方式:023-41445773
附表:重慶璧山現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管理委員會(huì)部門2025年部門預(yù)算公開套表