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[ 索引號(hào) ] 1150022756563764X9/2025-00007 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)璧泉街道
[ 成文日期 ] 2025-02-10 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-10

重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.承擔(dān)一體化治理智治平臺(tái)運(yùn)行管理和機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調(diào)、政府信息公開、檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)、文秘、后勤保障等工作。

2.承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭、民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會(huì)工作、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作,負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機(jī)要、保密等工作。

3.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、氣象等領(lǐng)域工作。

4.承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、民政、物業(yè)管理等領(lǐng)域工作,負(fù)責(zé)行政審批便民化、指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)站等工作。

5.承擔(dān)平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理、消防等工作。

(二)部門構(gòu)成

部門本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位5個(gè),分別是:重慶市璧山區(qū)璧泉街道便民服務(wù)中心(重慶市璧山區(qū)璧泉街道退役軍人服務(wù)站)、重慶市璧山區(qū)璧泉街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市璧山區(qū)璧泉街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)璧泉街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)璧泉街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

納入本部門2025年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括:重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處(本級(jí))、重慶市璧山區(qū)璧泉街道便民服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)璧泉街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市璧山區(qū)璧泉街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)璧泉街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)璧泉街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心等6個(gè)單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)12838.02萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款11297.95萬元,政府性基金預(yù)算撥款1540.07萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年減少612.95萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少2153.02萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加1540.07萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)12838.02萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3697.09萬元,文化旅游體育與傳媒支出266.08萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出847.62萬元,衛(wèi)生健康支出190.44萬元,節(jié)能環(huán)保支出55.25萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3915.32萬元,農(nóng)林水支出3697.36萬元,住房保障支出168.87萬元;支出比2024年減少612.95萬元,主要是基本支出減少121.69萬元,項(xiàng)目支出減少491.26萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。

三、部門預(yù)算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11297.95萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11297.95萬元,比2024年減少2153.02萬元。其中:基本支出3142.28萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少121.69萬元,主要原因是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少;項(xiàng)目支出8155.68萬元,主要用于一般行政管理事務(wù)、群眾文化活動(dòng)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村綜合改革等重點(diǎn)工作,比2024年減少2031.32萬元,主要原因是2025年安排了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出用于項(xiàng)目支出、一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出等項(xiàng)目支出減少。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1540.07萬元,政府性基金預(yù)算支出1540.07萬元,主要用于人居環(huán)境、生態(tài)環(huán)境、老舊小區(qū)及高層消防安全突出問題整治及部分市政設(shè)施維修維護(hù)等方面重點(diǎn)工作,比2024年增加1540.07萬元,主要原因是2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算35萬元,比2024年減少9.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與上年持平,主要原因是本年沒安排因公出國(境);公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,與上年持平,主要原因是本年預(yù)計(jì)公務(wù)接待人數(shù)和批次與上年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.00萬元,比2024年減少9.00萬元,主要原因是公務(wù)車用車減少;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與上年持平,主要原因是本年沒安排公務(wù)用車購置

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)227.70萬元,比2024年減少341.70萬元,主要原因?yàn)?/span>20255個(gè)事業(yè)單位分別獨(dú)立預(yù)算;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況

所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額40.00萬元:政府采購貨物預(yù)算40.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購40.00萬元:政府采購貨物預(yù)算40.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8155.68萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至202412月,本單位共有車輛11輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車9輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入(教育收費(fèi)收入):指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、其他說明事項(xiàng)

部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導(dǎo)致。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:周渝?????????聯(lián)系方式:023-41439339

附表:重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處2025年部門預(yù)算公開套表

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