[ 索引號 ] | 11500227009344635U/2024-00261 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-07-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-15 |
重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府關于2023年的財政決算報告
一、2023年工作回顧
2023年,鎮(zhèn)財政工作在區(qū)財政局的關懷指導下,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹中央、市、區(qū)相關經濟工作會議精神,厲行勤儉節(jié)約,以“保工資、保運轉、保基本民生”為基本目標,加強預算收支管理,注重增收與節(jié)支并舉,持續(xù)優(yōu)化支出結構,積極推進綜合財政預算,落實收支兩條線管理,認真貫徹落實新《預算法》的有關規(guī)定,努力克服疫情防控和經濟下行雙重壓力,較好的完成了2023年度財政部門各項工作任務。
(一)2023年財政收入情況
2023年我鎮(zhèn)一般公共預算收入合計4016.8萬元。
- 一般預算體制收入完成193.85萬元,其中:工商稅收完成173.42萬元,契稅收入1.22萬元,非稅收入完成19.21萬元。
- 上級補助收入2945.76萬元,其中:一般性轉移支付收入2659.92萬元,專項轉移支付補助收入285.84萬元。
- 上年結余310.88萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金566.31萬元。
政府性基金收入325.84萬元,其中:基金專項補助收入5萬元,動用上年結余320.84萬元。
(二)2023年財政支出情況
——一般公共服務支出883.91萬元,完成調整預算的79.3%,比上年減少15.4%。
科學技術支出2萬元,完成調整預算的100%
——文化旅游體育與傳媒支出66.87萬元,完成調整預算的84.6%,比上年增加7.5%。
——社會保障和就業(yè)支出428.71萬元,完成調整預算的91.2%,比上年增加25%。
——衛(wèi)生健康支出110.98萬元,完成調整預算的93.3%,比上年減少13.9%。
——節(jié)能環(huán)保支出175.68萬元,完成調整預算的47.4%,比上年減少10.2%。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出185.29萬元,完成調整預算的82.4%,比上年增加15.8%。
——農林水支出846.52萬元,完成調整預算的89%,比上年減少8%。
——住房保障支出約86.45萬元,完成調整預算的70.3%,比上年減少52.3%。
——上解支出478.57萬元,完成調整預算的113.9%,比上年增加20.1%。
——安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金約751.82萬元,比上年增加32.8%。
——基金支出95.2萬元,完成調整預算的29.2%,比上年減少13.4%。
(三)年終結轉及結余情況
一般公共預算結余0萬元;基金預算結余230.64萬元。
(四)“三公”經費情況說明
1. 三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計18.42萬元,較上年減少0.82萬元,下降4.2%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降,上年油費支出在今年一季度報賬開支。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。
2.“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用。
2023年度本部門未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費13.9萬元,主要用于下村安排檢查工作、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較上年減少2.79萬元,下降16.7%,主要原因是嚴格控制公務車使用、維修以減少開支。
公務接待費4.52萬元,主要用于接待招商引資及上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較上年無增加,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
3.“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待190批次1140人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費39.6元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.47萬元。
二、2023年全鎮(zhèn)財政工作情況
(一)強化收入管理,大力組織收入入庫
我鎮(zhèn)財政部門積極支持和配合稅務部門嚴格執(zhí)行《稅收征管法》,狠抓稅收征管質量,深入企業(yè)了解企業(yè)生產經營狀況及收入情況,做到了及時征收和應收盡收并及時入庫,對鎮(zhèn)政府應收的承包款與租金做到了及時催收并切實加強“收支兩條線”管理,嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位收繳分離制度,合理控制征收成本,為確保財政預算收入任務的圓滿完成打下了堅實的基礎。
(二)完善公共財政體系,提高社會保障能力
按照以人為本和構筑社會主義和諧社會的要求,繼續(xù)調整和優(yōu)化財政支出結構,堅持量入為出、有保有壓的原則,努力提高對事關民生的社會公共需要的保障。2023年進一步完善了獨生子女父母的獎勵、獨生子女父母養(yǎng)老扶助、中年喪子和獨生子女殘疾扶助、五保老人的生活補助、城鎮(zhèn)和農村低保、建卡貧困戶、民政定補人員和救助人員等發(fā)放制度,解決了群眾生活的基本公共需求,牢記“兩個務必”,嚴格控制并努力節(jié)約一般性開支,確保機關人員和村、社干部工資發(fā)放、機構正常運轉和農業(yè)、教育、科技、社會保障等重要支出。
(三)積極爭取資金,支持農業(yè)生產和社會經濟發(fā)展
鎮(zhèn)財政所積極配合鎮(zhèn)社事辦、經發(fā)辦、村建辦和農技中心等部門向區(qū)財政局、區(qū)農業(yè)農村委、區(qū)交通局、區(qū)水務局、區(qū)城市管理局、區(qū)民政局等部門爭取項目和資金,實施了場鎮(zhèn)改造、農村公路建設、人行道板建設、美麗鄉(xiāng)村建設、高標準農田設施建設等一系列重點項目,為提高人民生活質量和夯實農業(yè)基礎提供了保障。
(四)優(yōu)化財政支出結構,合理安排支出
按照“保工資、保運轉、保民生、促發(fā)展”的順序合理安排各項支出,嚴格控制和壓縮“三公經費”支出,大力提倡勤儉節(jié)約,堅決反對鋪張浪費,降低行政機關運行成本。