[ 索引號 ] | 115002270093452248/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)廣普鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-08 |
重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級) 2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 承擔一體化治理智治平臺運行管理和機關日常運轉(zhuǎn)等相關職責。主要負責運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調(diào)、政府信息公開、檔案、機關事務、文秘、后勤保障等工作。
2. 承擔黨的建設板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關職責。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭、民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會工作、群眾團體等領域工作,負責人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機要、保密等工作。
3. 承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關職責。主要負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、氣象等領域工作。
4. 承擔民生服務板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關職責。主要負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、民政、物業(yè)管理等領域工作,負責行政審批便民化、指導村(社區(qū))便民服務站等工作。
5. 承擔平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關職責。主要負責平安綜治、應急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作,負責網(wǎng)格化管理、消防等工作。
(二)單位構成
重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)內(nèi)設機構5個,各機構規(guī)范簡稱依次為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2086.78萬元,其中:一般公共預算撥款2070.74萬元,政府性基金預算撥款16.04萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年才進行獨立核算,2024年無對比數(shù)據(jù)。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2086.78萬元,其中:一般公共服務支出746.74萬元,文化旅游體育與傳媒支出9.55萬元,社會保障和就業(yè)支出519.19萬元,衛(wèi)生健康支出58.3萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出199.68萬元,農(nóng)林水支出476.6萬元,住房保障支出60.68萬元,其他支出16.04萬元;重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年才進行獨立核算,2024年無對比數(shù)據(jù)。
按照我區(qū)預算管理要求,結轉(zhuǎn)金額已納入相應性質(zhì)的資金收入中進行反映,上述收入包括2024年結轉(zhuǎn)并編制到2025年預算的資金。
三、單位預算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收支。
2025年一般公共預算財政撥款收入2070.74萬元。其中:基本支出999.61萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1071.13萬元,主要用于臨聘人員勞務報酬,場鎮(zhèn)衛(wèi)生維護管理,村社區(qū)干部報酬,西部志愿者,三支一扶人員以及農(nóng)村公益性公墓建設等重點項目。重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年才進行獨立核算,2024年無對比數(shù)據(jù)。
(二)政府性基金預算財政撥款收支。
2025年政府性基金預算財政撥款收入16.04萬元。政府性基金預算支出16.04萬元,主要用于農(nóng)村公益性公墓建設。重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年才進行獨立核算,2024年無對比數(shù)據(jù)。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年才進行獨立核算,2024年無對比數(shù)據(jù)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算14萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,主要原因是單位無因公出國(境);公務接待費2萬元,主要原因是財力緊張厲行節(jié)約減少接待頻次;公務用車運行維護費12萬元,主要原因是嚴控公務用車運行維護費支出;公務用車購置費0萬元,主要原因是單位無新增公務車購置。重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年才進行獨立核算,2024年無對比數(shù)據(jù)。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費166.17萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年才進行獨立核算,2024年無對比數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況。
2025年政府采購預算總額3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要是采購一些辦公用品。
(三)績效目標設置情況。
2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1071.13萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)財政專戶管理資金收入(教育收費收入):指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標準、學生人數(shù)等合理預計。
(三)事業(yè)收入(不含教育收費):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動計劃,結合上年度收入等情況進行預計。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應當根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預計。
(七)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預計,全部編入預算。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、其他說明事項
單位預算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導致。
單位預算公開聯(lián)系人:李富菊??????聯(lián)系方式:023-41680201