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[ 索引號(hào) ] 11500227009345793Q/2025-00002 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2025-02-08 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-08

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關(guān)注和改善民生,加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化;保護(hù)合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4.全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。

5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6.不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

7.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)單位構(gòu)成

聚焦黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等主要職能,統(tǒng)籌設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)一體化治理智治平臺(tái)運(yùn)行管理和機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調(diào)、政府信息公開、檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)、文秘、后勤保障等工作。

2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)、民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會(huì)工作、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作,負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機(jī)要、保密等工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、氣象等領(lǐng)域工作。

4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、民政、物業(yè)管理等領(lǐng)域工作,負(fù)責(zé)行政審批便民化、指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)站等工作。

5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理、消防等工作。

紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置,具體工作分別由黨的建設(shè)辦公室、平安法治辦公室明確的相關(guān)崗位承擔(dān)。

工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置,具體工作由黨的建設(shè)辦公室明確的相關(guān)崗位承擔(dān)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2469.26萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款2369.26萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款100萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金0萬(wàn)元。由于本單位是2025年新增設(shè)的預(yù)算單位,因此沒(méi)有上年收入和支出的數(shù)據(jù)可比較。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2469.26萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出717.68萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出8.01萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出234.88萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出56.74萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出500萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.51萬(wàn)元,農(nóng)林水支出544.04萬(wàn)元,住房保障支出56.41萬(wàn)元,其他支出(政府性基金預(yù)算)100萬(wàn)元。由于本單位是2025年新增設(shè)的預(yù)算單位,因此沒(méi)有上年收入和支出的數(shù)據(jù)可比較。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2369.26萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2369.26萬(wàn)元,比2024年增加2369.26萬(wàn)元。其中:基本支出984.52萬(wàn)元,主要用于保障重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加984.52萬(wàn)元,主要原因是本單位是新成立的預(yù)算單位,沒(méi)有上年數(shù)據(jù);項(xiàng)目支出1484.74萬(wàn)元,主要用于人大工作、臨聘人員、40年黨齡生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖、生態(tài)環(huán)保、環(huán)境衛(wèi)生、村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、人居環(huán)境整治重點(diǎn)工作。由于本單位是2025年新增設(shè)的預(yù)算單位,因此沒(méi)有上年收入和支出的數(shù)據(jù)可比較。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出100萬(wàn)元,主要用于人居環(huán)境整治等重點(diǎn)工作。由于本單位是2025年新增設(shè)的預(yù)算單位,因此沒(méi)有上年收入和支出的數(shù)據(jù)可比較。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支

2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元,比2024年減少2萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃;公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,不允許再超出上年預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元,比2024年減少2萬(wàn)元,主要原因是每輛車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)比上年調(diào)減5000元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是本單位無(wú)新采購(gòu)公務(wù)車的計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.36萬(wàn)元,比2024年減少22.16萬(wàn)元,主要原因是今年經(jīng)常性公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人均調(diào)減7000元;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額197.32萬(wàn)元,其中:貨物類預(yù)算4萬(wàn)元、服務(wù)類預(yù)算193.32萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)預(yù)算。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1384.74萬(wàn)元,項(xiàng)目37個(gè)。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月,本單位共有車輛13輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車9輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入(教育收費(fèi)收入):指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、其他說(shuō)明事項(xiàng)

單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導(dǎo)致。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉文興??????聯(lián)系方式:023-41660321

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