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[ 索引號 ] 11500227009344547D/2020-13823 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 璧山區(qū)人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-19 [ 發(fā)布日期 ] 2020-01-19

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動公共服務均等化;保護合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護,加大環(huán)境整治,完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系,加強農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個,即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個,即:農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

(三)本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)(街道)機構(gòu)設(shè)置實施方案》的通知(璧山委辦發(fā)〔2019〕38號)要求,重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個,設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個;鎮(zhèn)人大辦公室單獨設(shè)置;鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置;工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置; 綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制; 鎮(zhèn)財政所不再保留,其職責劃入鎮(zhèn)財政辦公室履行。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)4347.03萬元,其中:一般公共預算撥款3938.52萬元,政府性基金預算撥款101.06萬元。收入較去年減少12.97萬元,其中:一般公共預算撥款比去年減少269.4萬元;政府性基金預算撥比去年減少33.69萬元,主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)4347.03萬元,其中:一般公共服務支出1155.4萬元,公共安全支出29.09萬元,文化旅游體育與傳媒支出276.23萬元,社會保障和就業(yè)支出557.73萬元,衛(wèi)生健康支出164.64萬元,節(jié)能環(huán)保支出21.83萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.6萬元,農(nóng)林水支出1372.81萬元,交通運輸支出10.02萬元,住房保障支100.68萬元,預備費115萬元。支出較去年減少303.09萬元,主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少269.4萬元,基金支出減少33.69萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入4245.97萬元,一般公共預算財政撥款支出4245.97萬元,比2019年減少269.4萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。比2019年減少的主要因為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金827.3萬元,2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金307.45萬元,減少519.85萬元。

2020年政府性基金預算收入101.06萬元,政府性基金預算支出101.06萬元,比2019年減少33.69萬元,主要原因是部分階段性建設(shè)項目未完成。主要四山拆違工作經(jīng)費已完工未驗收,正興鎮(zhèn)石院垃圾收集站項目留質(zhì)保金。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算34.7萬元,比2019年預算金額減少2萬元。其中:公務接待費14.7萬元,比2019年減少2萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約;公務用車運行維護費20萬元,與2019年預算金額一致。無因公出國(境)費用。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費490.68萬元,比上年增加16.82萬元,主要因為機構(gòu)改革后,原正興獸醫(yī)站工作人員劃歸我單位管理后,單位在職人數(shù)比上年增加6人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況:政府采購預算總額28.15萬元:政府采購貨物預算28.15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購28.15萬元:政府采購貨物預算28.15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況:本單位無預算績效管理項目。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況:截至2019年12月,單位共有車輛14輛,其中一般公務用車4輛、市政車輛8輛、消防車2輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金包括在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、預算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系方式:孫林,電話:023—41560010

09正興部門預算公開表.xls



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