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[ 索引號 ] 115002270093452248/2021-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 璧山區(qū)廣普鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-10 [ 發(fā)布日期 ] 2021-01-10

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
 ??2.推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動公共服務均等化;保護合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4.全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。

5.加強生態(tài)建設和保護,加大環(huán)境整治,完善和落實環(huán)境保護政策。

6.不斷強化社會維穩(wěn)體系,加強農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構(gòu)8個,即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;設置事業(yè)機構(gòu)7個,即:農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數(shù) 2933萬元,其中:一般公共預算撥款 2934萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入0 萬元。收入較2020年增加486萬元,主要是一般公共預算撥款增加 486萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數(shù) 2934萬元,其中:一般公共服務支出預算 986萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算63 萬元,社會保障和就業(yè)支出預算 351萬元,衛(wèi)生健康支出預算 104萬元,節(jié)能環(huán)保支出285萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出269萬元,農(nóng)林水支出754萬元,住房保障支出預算 122萬元。支出預算較2020年增加 486萬元,主要是基本支出預算增加 53萬元,項目支出預算增加 435萬元。

三、單位預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入2934萬元,一般公共預算財政撥款支出?2934萬元,比2020年增加486萬元。其中:基本支出 1890 萬元,比2020年增加53萬元,主要原因是人員增加、調(diào)資及社會保障繳費、公積金基數(shù)增加所致,主要用于保障機關在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1044萬元,比2020年增加435萬元,主要原因是按照“三保”支出要求編足編實了基本民生項目等預算,主要用于保障村社區(qū)正常運轉(zhuǎn)等重點工作。

2021年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出?0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是我單位無基金預算收支。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算30萬元,比2020年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是沒有安排出國出境支出;公務接待費10萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是嚴格控制公務接待費支出;公務用車運行維護費20萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是嚴格控制公務車運行維護支出;公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?287萬元,比上年減少72萬元,主要原因為嚴格控制公用經(jīng)費開支,減少了支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額204萬元:政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算164萬元;其中一般公共預算撥款政府采購204萬元:政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算164萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 1043萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,本單位共有車輛9輛,其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:羅昌勤,電話:023-41608313

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