[ 索引號 ] | 11500227009345443J/2022-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)正興鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-05 |
重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
???? 2. 推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
3. 關注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動公共服務均等化;保護合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。
4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。
5. 加強生態(tài)建設和保護,加大環(huán)境整治,完善和落實環(huán)境保護政策。
6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系,加強農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
7. 完成上級交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個,即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;設置事業(yè)機構7個,即:農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)4073萬元,其中:一般公共預算撥款4073萬元,政府性基金預算撥款0萬元。收入較2021年增加143萬元,主要是體制收入增加。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)4073萬元,其中:一般公共服務支出預算1314.74萬元,文化旅游體育與傳媒支出108.36萬元,社會保障和就業(yè)支出預算597.59萬元,衛(wèi)生健康支出預算160.24萬元,節(jié)能環(huán)保支出273.55萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.36萬元,農(nóng)林水支出1258.53萬元,住房保障支出預算177.63萬元。支出預算較2021年增加143萬元,主要是工資調(diào)標和村干部報酬調(diào)標增加。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入4073萬元,一般公共預算財政撥款支出4073萬元,比2021年增加143萬元。其中:基本支出2847.09萬元,比2021年增加31.24萬元,主要原因是工資正常調(diào)標和住房公積金調(diào)標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1225.91萬元,比2021年增加111.76萬元,主要原因是基礎設施建設增加和村社區(qū)干部報酬調(diào)標等,主要用于場鎮(zhèn)基礎設施建設,保障村社區(qū)干部報酬等。
2022年無政府性基金預算撥款收入。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算24.28萬元,與2021年增加4.28萬元。其中:公務接待費4.28萬元,比2021年增加4.28萬元,主要原因是去年未將公務接待費單獨預算,;公務用車運行維護費20萬元,與2021年預算金額一致,無因公出國(境)費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費546.04萬元。比上年減少139.45 萬元,主要原因是縮緊經(jīng)常性公用支出,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購預算總額32.4萬元,政府采購貨物預算32.4元;其中:一般公共預算撥款政府采購32.4萬元,政府采購貨物預算32.4萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1180萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,本單位共有車輛14輛,其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022 年無預算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:孫林???? 電話: 023-4560010