[ 索引號(hào) ] | 11500227009345443J/2023-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)正興鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-01-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-01-31 |
重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
3. 關(guān)注和改善民生,加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化;保護(hù)合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。
5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。
6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)4631.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4631.84萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2022年增加558.84萬元,主要是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)4631.84萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1509.93萬元,文化旅游體育與傳媒支出123.64萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算650.09萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算197.49萬元,節(jié)能環(huán)保支出542.8萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出181.03萬元,農(nóng)林水支出1278.39萬元,住房保障支出預(yù)算148.46萬元。支出預(yù)算較2022年增加558.84萬元,主要是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4631.84萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4631.84萬元,比2022年增加558.84萬元。其中:基本支出2912.26元,比2022年增加65.17萬元,主要原因是公務(wù)員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1719.58萬元,比2022年增加493.67萬元,主要原因是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加,主要用于臨聘人員工資、四年黨齡老黨員生活補(bǔ)助、村社區(qū)干部報(bào)酬,保障村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)等。
2022年無政府性基金預(yù)算撥款收入。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算53.24萬元,與2022年減少21萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)4.24萬元,與2022年無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49萬元,比2022年減少21萬元,主要原因是壓縮“三公”支出,調(diào)低了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)485.44萬元。比上年減少60.6萬元,主要原因是縮緊經(jīng)常性公用支出,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額165.9萬元,其中:政府采購貨物預(yù)165.9萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購165.9萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算165.9萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1719.58萬元,共69個(gè)項(xiàng)目。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,本單位共有車輛14輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023 年無預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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