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[ 索引號 ] 11500227009344635U/2023-00236 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 璧山區(qū)財政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-21 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-21

重慶市璧山區(qū)人民政府璧城街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.堅持促進經濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農村和諧的基本職能,主動適應經濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動鎮(zhèn)街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農村的執(zhí)政根基上來,轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來,轉移到為經濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

2.加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭,推動全面從嚴治黨向基層延伸。

3.強化經濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產業(yè)引導,科學編制發(fā)展規(guī)劃,構建新型農業(yè)經營體系。落實強農惠農政策,促進農民持續(xù)增收。

4.強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式,優(yōu)化基本公共服務資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

5.強化公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境保護,強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保農村社會和諧穩(wěn)定。

6.強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機制,增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

(二)單位構成

璧城街道辦事處下轄12個社區(qū)、5個村,轄區(qū)戶籍人口8.61萬人。街道黨工委下設黨支部 103個。

璧城街道辦事處設置黨政內設機構8個,即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

設置事業(yè)機構7個,即:社區(qū)事務服務中心、農業(yè)服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心。

人大工委辦公室、紀工委、團委、婦聯(lián)、工會按有關規(guī)定設置。

2022年年末實有在編人員134人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)9541.66萬元,其中:一般公共預算撥款9541.66萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2022年減少2406.34萬元,主要是經費撥款減少2406.34萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)9541.66萬元,其中:一般公共服務支出3901.94萬元,文化旅游體育和傳媒支出198.51萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出1025.41萬元,衛(wèi)生健康支出382.83萬元,節(jié)能環(huán)保支出190.58萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1925.58萬元,農林水支出1712.80萬元,住房保障支出190.89萬元,災害防治及應急管理支出13.12萬元。支出預算較2022年減少2406.34萬元,主要是基本支出預算減少90.80萬元,項目支出預算減少2315.54萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入9541.66萬元,一般公共預算財政撥款支出9541.66萬元,比2022年減少2406.34萬元。其中:基本支出3659.66萬元,比2022年減少90.80萬元,主要原因是保障單位正常運轉的各項商品服務支出減少90.80萬元;項目支出5882.00萬元,比2022年減少2315.54萬元,主要原因是文化活動、基層政權和社區(qū)治理、老年福利、 小城鎮(zhèn)基礎設施建設、 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等項目支出減少。

璧城街道辦事處2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算55.50萬元,比2022年減少27.50萬元,主要原因是2023年車輛運行維護費預算標準降低。其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費3.00萬元,比2022年減少5.00萬元,主要原因是公務接待預算減少;公務用車運行維護費52.50萬元,比2022年減少22.50萬元,主要原因是2023年車輛運行維護費預算標準降低;公務用車購置費 0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費680.78萬元,比上年減少132.80萬元,主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等減少,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額732.00萬元:政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算702.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購732.00萬元:政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算702.00萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5882.00萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月,本單位共有車輛 15輛,其中一般公務用車1輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,特種專業(yè)技術用車13輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:李曉薇? 聯(lián)系電話:023-41421246

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