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[ 索引號 ] 11500227009344635U/2024-00031 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 璧山區(qū)財政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-01

重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處2024年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

1、負責人大工作方面具體事務。

2、負責基層黨建、紀檢、編制、人事、群團等職責。

3、負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。

4、負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺、督查督辦、檔案、保密、機關事務、審批服務便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責,負責公共服務中心的管理,負責指導村(社區(qū))便民服務中心工作。

5、負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責。

6、負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

7、負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、公路養(yǎng)護建設等職責。

8、負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

9、負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理等職責,協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

10、負責殘聯(lián)事務等社區(qū)事務受理工作,開展以公益活動為主的志愿者服務,提供政務信息等咨詢服務,社區(qū)服務隊伍建設、社區(qū)服務信息化建設等方面的事務性工作;負責農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧等方面的重大技術推廣和信息服務,氣象服務,農(nóng)林水利資源保護、災害防治,土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、惠農(nóng)政策落實,具體實施行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防疫、免疫工作,協(xié)助做好動物、動物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術服務,動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、報告,畜牧生產(chǎn)指導,畜牧獸醫(yī)技術推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計,森林病蟲害防治、森林火災預防、林業(yè)糾紛調(diào)處、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務、退耕還林,轄區(qū)內(nèi)的水資源管理服務、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設和水利科技推廣、水文監(jiān)測、洪旱預警預報、飲水安全服務,承擔除區(qū)管水庫以外的農(nóng)村水利工程建設、管理與運行維護的技術指導,指導農(nóng)民用水合作組織建設,協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務,鄉(xiāng)村振興等相關事務性工作;負責電影、廣播電視、科技培訓、旅游等方面的事務性工作;承擔農(nóng)村富余勞動力轉移,城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療保障服務等社會保障方面的事務性工作;負責退役軍人關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所,其他涉及退役軍人的相關服務等;行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領域的行政執(zhí)法權,協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關部門及派駐機構開展其他領域的聯(lián)合執(zhí)行;負責村容村貌、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、征地拆遷、交通建設和道路綠化養(yǎng)護及交通運輸?shù)阮I域的事務性工作。

11、完成上級交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處統(tǒng)一設置黨政內(nèi)設機構8個,即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;設置事業(yè)機構7個,即:社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務中心、建設環(huán)保服務中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)4972萬元,其中:一般公共預算撥款4972萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少428.07萬元,下降7.9%,主要考慮經(jīng)濟減弱,財力減少因素,一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等經(jīng)費撥款減少428.07萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)4972 萬元,其中:一般公共服務支出預算1391.75萬元,文化旅游體育與傳媒支出149.52萬元,社會保障和就業(yè)支出855.67萬元,衛(wèi)生健康支出177.45萬元,節(jié)能環(huán)保支出167.61萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.16萬元,農(nóng)林水支出1781.22萬元,住房保障支出162.63萬元。支出預算較2023年減少428.07萬元,下降7.9%,主要是基本支出預算減少9.05萬元,項目支出預算減少419.02萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入4972萬元,一般公共預算財政撥款支出4972萬元,比2023年減少428.07萬元。其中:基本支出3343.29萬元,比2023年減少9.05萬元,主要原因是人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1628.71萬元,比2023年減少419.02萬元,主要原因是財力減少,一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少,主要減少部分臨聘人員勞務、部分勞務外包及派遣、疫情防控支出、計生衛(wèi)生支出、1-6級傷殘軍人藥費、農(nóng)村生態(tài)保潔、生活垃圾分類、各類土地租金等支出,主要用于臨聘人員勞務、勞務派遣外包及派遣、40年黨齡補貼、農(nóng)村黨員活動經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務外包、市政運行維護、村社干部報酬、村(社區(qū))辦公經(jīng)費及服務群眾專項經(jīng)費等重點工作。

大路街道辦事處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算19萬元,與2023年比較無增減。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費5萬元,公務用車運行維護費14萬元,公務用車購置費0萬元,均與2023年比較無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費590.70萬元,比上年減少15.54萬元,主要原因為上年直聘駕駛員年初預算在公用經(jīng)費,而今年作為了項目支出預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額203.31萬元(四舍五入):政府采購貨物預算3.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算199.64萬元;其中一般公共預算撥款政府采購203.31萬元:政府采購貨物預算3.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算199.64萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1628.71萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛12,其中一般公務用車4輛、消防專項作業(yè)車1輛、其他特種專業(yè)技術用車7輛(主要用于市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔)。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算聯(lián)系方式:? (彭超,電話:023-41582522)



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