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[ 索引號 ] 11500227009344547D/2020-16318 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 璧山區(qū)人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-09-02 [ 發(fā)布日期 ] 2020-09-02

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動公共服務(wù)均等化;保護合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護,加大環(huán)境整治,完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系,加強農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成。

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個,即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個,即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

(三)本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)(街道)機構(gòu)設(shè)置實施方案》的通知(璧山委辦發(fā)〔2019〕38號)要求,重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個,設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個;鎮(zhèn)人大辦公室單獨設(shè)置;鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置;工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置;綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制;鎮(zhèn)財政所不再保留,其職責(zé)劃入鎮(zhèn)財政辦公室履行。

 二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計4,619.21萬元,支出總計4,619.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,213.83萬元、增長35.64%,主要原因是規(guī)上工業(yè)企業(yè)冀東水泥等生產(chǎn)正常,稅收收入增加較大。

2.收入情況。2019年度收入合計4,619.21萬元,較上年決算數(shù)增加1,213.83萬元,增長35.64%,主要原因是規(guī)上工業(yè)企業(yè)冀東水泥等生產(chǎn)正常,稅收收入增加較大。其中:財政撥款收入4,619.21萬元,占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計4,619.21萬元,較上年決算數(shù)增加1,213.83萬元,增長35.64%,主要原因是人居環(huán)境整治、生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)等項目投入較大。其中:基本支出2,341.99萬元,占50.70%;項目支出2,277.22萬元,占49.30%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,收支持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4,619.21萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1,213.83萬元,增長35.64%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,491.40萬元,較上年決算數(shù)增加1,282.92萬元,增長39.99%。較年初預(yù)算數(shù)減少82.02萬元,下降1.79%。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,491.40萬元,較上年決算數(shù)增加1,282.92萬元,增長39.99%。較年初預(yù)算數(shù)減少82.02萬元,下降1.79%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,收支持平。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,263.96萬元,占28.14%,較年初預(yù)算數(shù)減少567.53萬元,下降30.99%。

(2)文化旅游體育與傳媒支出251.92萬元,占5.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.71萬元,增長13.88%。

(3)社會保障與就業(yè)支出410.94萬元,占9.15%,較年初預(yù)算數(shù)增加57.94萬元,增長16.41%。

(4)衛(wèi)生健康支出108.39萬元,占2.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.61萬元,下降8.92%。

(5)節(jié)能環(huán)保支出238.54萬元,占5.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加238.54萬元,增長0.00%。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出903.51萬元,占20.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加54.22萬元,增長6.38%。

(7)農(nóng)林水支出914.61萬元,占20.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加103.85萬元,增長12.81%。

(8)交通運輸支出64.80萬元,占1.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加64.80萬元,增長0.00%。

(9)住房保障支出334.72萬元,占7.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加259.03萬元,增長342.22%。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,341.99萬元。其中:人員經(jīng)費1,951.83萬元,較上年決算數(shù)增加492.16萬元,增長33.72%,主要原因是人居環(huán)境整治、生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)等項目投入較大。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費390.16萬元,較上年決算數(shù)減少244.62萬元,下降38.54%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、通訊費、咨詢費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0.00萬元。本年收入127.81萬元,較上年決算數(shù)減少69.10萬元,下降35.09%。本年支出127.81萬元,較上年決算數(shù)減少69.10萬元,下降35.09%。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計32.22萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少30.98萬元,下降49.02%,較上年支出數(shù)增加1.73萬元,增長5.67%,除開新購車輛13.89萬元,支出實際減少18.35萬元,下降60.01%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門未安排人員出國出訪。

公務(wù)車購置費13.89萬元,主要用于污染源巡查、人居環(huán)境整治等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元,下降7.40%,。較上年支出數(shù)增加13.89萬元,新購車輛一輛主要用于污染源巡查、人居環(huán)境整治等。

公務(wù)車運行維護費13.81萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查、污染源巡查、人居環(huán)境整治等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元,下降7.93%。較上年支出數(shù)減少2.00萬元,下降12.65%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,降低了公車運行維護成本。

公務(wù)接待費4.53萬元,主要用于接受區(qū)級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.67萬元,下降86.36%。較上年支出數(shù)減少10.15萬元,下降69.14%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為9輛;國內(nèi)公務(wù)接待71批次565人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費80.11元,車均購置費13.89萬元,車均維護費1.53萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出211.79萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少293.32萬元,下降58.07%。

 此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出12.14萬元,較上年決算數(shù)減少0.77萬元,下降5.96%。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出2.33萬元,較上年決算數(shù)減少0.97萬元,下降29.39%。?

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額86.64萬元,其中:政府采購貨物支出86.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.64萬元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對34個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評34項,涉及資金2277.22萬元;一般公共預(yù)算支出安排項目32個,上年基金結(jié)余資金安排項目2個。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

編制單位:重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府





單位:元

序號

支出功能分類科目編碼

科目名稱(二級項目名稱)

責(zé)任單位

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)
(壓減、調(diào)整后預(yù)算數(shù))

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率得分
(分)

得分合計

1562

2010104

召開人大工作會議

人大辦

100000

100000

43,000.00

43.00%

4.3

94.3

1563

2010108

人大代表履職活動

人大辦

100000

122000

23,609.00

19.35%

1.9

88.5

1564

2010302

關(guān)于安排2018年度工商稅收超收獎勵補助資金的建議

財政辦


3733000

546,416.96

14.64%

1.5

91.5

1565

2010303

機關(guān)食堂補助

黨政辦

580800

730800

661,062.29

90.46%

9.0

96.5

1566

2010308

ABC類信訪穩(wěn)控

綜治辦

250000

357403

94,622.72

26.48%

2.6

91.6

1567

2010399

政府機關(guān)檔案室維修

黨政辦

200000

200000

272,821.18

136.41%

13.6

86.6

1568

2013102

基層黨的建設(shè)

黨政辦

400000

400000

616,439.41

154.11%

15.4

91.4

1569

2013199

召開黨代會會議及重點人員慰問

黨政辦

110000

110000

60,000.00

54.55%

5.5

95.5

1570

2019999

外包勞務(wù)費及臨時工、治安巡邏補助

黨政辦

1853548

1853548

1,645,103.32

88.75%

8.9

94.9

1571

2070108

第二屆全民健身運動會

文化服務(wù)中心

150000

150000

85,530.10

57.02%

5.7

84.7

1572

2070199

文化中心免費開放

文化服務(wù)中心

52096

102096

61,629.00

60.36%

6.0

94.7

1573

2080299

民政特殊困難救助和精神病人監(jiān)護獎勵

民政辦

110000

110000

53,283.09

48.44%

4.8

89.8

1574

2081107

民政特殊困難救助

民政辦


21500

21,500.00

100.00%

10.0

95

1575

2100799

計劃生育獎扶

社事辦

45000

45000

41,200.00

91.56%

9.2

91.6

1576

2101401

傷殘軍人醫(yī)療補助

民政辦

30000

30000

10,966.73

36.56%

3.7

79.7

1577

2110302

河道清淤及挖掘319國道路面工程

建設(shè)辦


1216818.9

1,170,418.10

96.19%

9.6

97.6

1578

2110402

人居環(huán)境整治

建設(shè)辦

1000000

1100000

1,215,007.45

110.46%

11.0

96

1579

2120199

場鎮(zhèn)建設(shè)管理和維護

建設(shè)辦

300000

650000

638,495.62

98.23%

9.8

94.8

1580

2120201

特色鎮(zhèn)街培育創(chuàng)建

建設(shè)辦

300000

300000

297,139.80

99.05%

9.9

94.9

1581

2120303

政府門口兩宗房產(chǎn)及場鎮(zhèn)路沿大理石柱安裝工程

建設(shè)辦


1297606

3,751,846.33

289.14%

28.9

80

1582

2120399

租地補償、交通勸導(dǎo)站建設(shè)及敬老院達標(biāo)升級改造

建設(shè)辦

970000

999890

1,961,592.44

196.18%

19.6

80

1583

2120501

生態(tài)鎮(zhèn)的建設(shè)

建設(shè)辦

790000

2490000

2,293,634.16

92.11%

9.2

94.8

206

2120804

農(nóng)村四類重點對象危房拆除

建設(shè)辦

300000

300000

787,220.00

262.41%

26.2

81

207

2120899

青龍湖公園等區(qū)域違章建筑拆除

建設(shè)辦

245361.5

245361.5

490,905.42

200.07%

20.0

83

1584

2129901

違法建筑整治

建設(shè)辦

200000

200000

92,390.90

46.20%

4.6

82.6

1585

2130108

防疫及非洲豬瘟應(yīng)急處置

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

50000

212400

6,800.00

3.20%

0.3

80

1586

2130119

防汛抗旱專項工作

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

50000

50000

19,930.00

39.86%

4.0

78

1587

2130152

村官工資和三支一扶

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

130351.7

130351.7

61,916.00

47.50%

4.7

68.2

1588

2130234

生態(tài)林的管護

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

330000

330000

232,410.20

70.43%

7.0

91

1589

2130599

脫貧攻堅專項工作

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

300000

600000

347,662.26

57.94%

5.8

75.5

1590

2130705

村社辦公支出及誤工補助

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

1997740

2366262

2,517,187.00

106.38%

10.6

96.6

1591

2130899

創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補

社保所

7624

7624

2,500.00

32.79%

3.3

76

1592

2140104

大石路路面工程建設(shè)定額補助

建設(shè)辦


840000

648,000.00

77.14%

7.7

83.7

1593

2210199

經(jīng)濟適用房建設(shè)

建設(shè)辦


2000000

2,000,000.00

100.00%

10.0

98

上述34個項目涉及政府工作的方方面面,歸納起來主要是:

重點項目快速推進。全力推進合璧津高速征地拆遷,完成姊妹橋水庫拆遷清理工作,河大路改擴建工程進入收尾階段,完成紅宇廠火工區(qū)范圍住戶協(xié)議搬遷?;A(chǔ)設(shè)施不斷完善。完成2016年、2017年計劃6條農(nóng)村路和登高橋、環(huán)金橋工程,完成2018年計劃的12條“四好農(nóng)村路”。完成2019、2020年計劃29條“四好農(nóng)村路”路基工程。完成復(fù)興、新四水站管網(wǎng)升級改造。推動經(jīng)濟提質(zhì)增效。新升規(guī)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,全面完成經(jīng)濟普查和1%人口抽樣調(diào)查,協(xié)助做好工業(yè)企業(yè)入駐高新區(qū)小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園工作。大力發(fā)展農(nóng)村電商,全年銷售額達4500萬元。

圍繞鄉(xiāng)村振興,推進產(chǎn)業(yè)振興。實施6個村的村規(guī)劃編制工作,大力發(fā)展蔬菜、水果種植,發(fā)展農(nóng)村田園綜合體,不斷壯大村集體經(jīng)濟。推進人才振興。選配本土人才12名,大力培養(yǎng)新型職業(yè)農(nóng)民,提升基層“帶頭人”能力素質(zhì);推進文化振興。實施鹽井河村、新四村農(nóng)家書屋升級改造;組織演出、展覽、培訓(xùn)下村27場次;成功舉辦第二屆全民健身運動會。推進生態(tài)振興。推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),建成垃圾分類示范村2個,農(nóng)村生活垃圾有效治理和村莊清潔行動覆蓋率100%,城鄉(xiāng)面貌明顯改善。推進組織振興。整頓軟弱渙散黨組織,全鎮(zhèn)黨員全覆蓋開展志愿服務(wù)。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)第三季度考核全區(qū)第4名。

脫貧攻堅成效顯著。聚焦“兩不愁三保障”,全面推進低保和扶貧兩項制度銜接,實現(xiàn)貧困人口最低生活保障全覆蓋,脫貧戶中納入低保脫貧戶18戶,特困供養(yǎng)脫貧戶6戶;保障義務(wù)教育,幫助37名貧困學(xué)生落實資助政策,對3名特殊困難兒童實施“送教上門”;保障基本醫(yī)療,為79名貧困人員辦理了慢特病卡,實現(xiàn)建卡貧困戶基本醫(yī)療保險、精準(zhǔn)脫貧保全覆蓋,全年住院296人次,累計報銷62萬余元;保障住房安全,對轄區(qū)所有農(nóng)房進行安全等級鑒定,改造CD級危房200余戶。

生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。嚴(yán)格落實“河長制”工作,制作“樹狀圖”,常態(tài)開展污染源巡查工作。開展“村莊清潔”行動。開展“衛(wèi)生文明院落”、“清潔戶”、“最美庭院”等評選活動。推行“馬路辦公、美麗河邊--人居環(huán)境整治”QQ和微信一線工作法。清理農(nóng)村存量垃圾1000余噸,清理溝渠160余公里。在浸口、新四村開展農(nóng)村垃圾分類試點工作。農(nóng)村生活垃圾治理第三季度考核獲三等獎。水污染防治全面推進。攻堅Ⅲ類水質(zhì),投入90萬元建成3個人工濕地;投入40多萬元完成8個入河排污口整治;投入30多萬元對河道進行清淤;常態(tài)化開展河道清漂;投入819.45萬元完成場鎮(zhèn)4976米雨、污管網(wǎng)改造;對場鎮(zhèn)所有化糞池、沉沙井進行清淘;所有餐飲企業(yè)和政府、學(xué)校、企業(yè)、敬老院等單位食堂安裝使用油水分離器,產(chǎn)生的潲水全部納入集中收運;完成89口精養(yǎng)魚池關(guān)停整治,進一步完善山坪塘動植物鏈;關(guān)停養(yǎng)殖場58家,整治31家,關(guān)停屠宰場1家;對全鎮(zhèn)27家涉水企業(yè)進行達標(biāo)整治。大力推進化肥農(nóng)藥減量使用。通過治理,璧南河河邊段有6個月出水?dāng)嗝娣€(wěn)定達到Ⅲ類水質(zhì)。

民生保障持續(xù)加強,民生實事扎實推進。新增太陽能路燈100盞,衛(wèi)生改廁440戶,完成鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心及生態(tài)停車場建設(shè),新建一座旅游公廁,編纂完成《河邊鎮(zhèn)志(1950-2014)》。社會保障持續(xù)加強。發(fā)放救濟、優(yōu)撫、高齡老人營養(yǎng)補貼等資金900余萬元。居民健康管理建檔13892人,家庭醫(yī)生簽約5773人,完成老年人健康體檢、婦女“兩癌”篩查、孕優(yōu)檢查2109人,規(guī)范服務(wù)管理精神障礙患者109人。發(fā)放小額創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款210萬元,登記失業(yè)率2.3%,城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療參保20652人,城鄉(xiāng)社會保險參保12828人。?

平安建設(shè)穩(wěn)步推進。繼續(xù)實施“一統(tǒng)雙加”(黨組織統(tǒng)攬,村居兩委+社會力量、依法自治+服務(wù)群眾)推進社會治理,調(diào)解矛盾糾紛232件,受理人民來信來訪42件。完成鹽井河村老鷹嘴危巖治理工作,開展火災(zāi)救援19次、清除馬蜂窩80余個,積極防范化解重大風(fēng)險,全年未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。?

全鎮(zhèn)34個項目年初預(yù)算投入資金1095.25萬元,年中因上級專項補助投入資金及預(yù)算調(diào)整共計1244.91萬元,實際投入資金共計2277.22萬元(其中政府性基金安排127.81萬元,一般公共預(yù)算安排2149.41萬元。

項目資金由鎮(zhèn)財政辦全部負(fù)責(zé)管理,各項任務(wù)順利完成后,經(jīng)費支出嚴(yán)格執(zhí)行上級及黨委政府的各項財經(jīng)制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。

經(jīng)自評,上述34個項目自評總分達2998分,平均每個項目得分88.17分,其中最低分68.2分,最高分98分,基本達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人:李琳 ????????聯(lián)系電話:17723589025

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2019年河邊鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表.xls


重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府

單位負(fù)責(zé)人:

20120年8月25日

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