[ 索引號 ] | 11500227009344547D/2020-16318 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-09-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-09-02 |
重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
3. 關(guān)注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化;保護(hù)合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。
5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。
6. 不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系,加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
7. 完成上級交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
(三)本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案》的通知(璧山委辦發(fā)〔2019〕38號)要求,重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè);鎮(zhèn)人大辦公室單獨(dú)設(shè)置;鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置;工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置;綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制;鎮(zhèn)財(cái)政所不再保留,其職責(zé)劃入鎮(zhèn)財(cái)政辦公室履行。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)4,619.21萬元,支出總計(jì)4,619.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,213.83萬元、增長35.64%,主要原因是規(guī)上工業(yè)企業(yè)冀東水泥等生產(chǎn)正常,稅收收入增加較大。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,619.21萬元,較上年決算數(shù)增加1,213.83萬元,增長35.64%,主要原因是規(guī)上工業(yè)企業(yè)冀東水泥等生產(chǎn)正常,稅收收入增加較大。其中:財(cái)政撥款收入4,619.21萬元,占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,619.21萬元,較上年決算數(shù)增加1,213.83萬元,增長35.64%,主要原因是人居環(huán)境整治、生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目投入較大。其中:基本支出2,341.99萬元,占50.70%;項(xiàng)目支出2,277.22萬元,占49.30%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,收支持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,619.21萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,213.83萬元,增長35.64%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,491.40萬元,較上年決算數(shù)增加1,282.92萬元,增長39.99%。較年初預(yù)算數(shù)減少82.02萬元,下降1.79%。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,491.40萬元,較上年決算數(shù)增加1,282.92萬元,增長39.99%。較年初預(yù)算數(shù)減少82.02萬元,下降1.79%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,收支持平。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,263.96萬元,占28.14%,較年初預(yù)算數(shù)減少567.53萬元,下降30.99%。
(2)文化旅游體育與傳媒支出251.92萬元,占5.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.71萬元,增長13.88%。
(3)社會保障與就業(yè)支出410.94萬元,占9.15%,較年初預(yù)算數(shù)增加57.94萬元,增長16.41%。
(4)衛(wèi)生健康支出108.39萬元,占2.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.61萬元,下降8.92%。
(5)節(jié)能環(huán)保支出238.54萬元,占5.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加238.54萬元,增長0.00%。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出903.51萬元,占20.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加54.22萬元,增長6.38%。
(7)農(nóng)林水支出914.61萬元,占20.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加103.85萬元,增長12.81%。
(8)交通運(yùn)輸支出64.80萬元,占1.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加64.80萬元,增長0.00%。
(9)住房保障支出334.72萬元,占7.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加259.03萬元,增長342.22%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,341.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,951.83萬元,較上年決算數(shù)增加492.16萬元,增長33.72%,主要原因是人居環(huán)境整治、生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目投入較大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)390.16萬元,較上年決算數(shù)減少244.62萬元,下降38.54%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、咨詢費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0.00萬元。本年收入127.81萬元,較上年決算數(shù)減少69.10萬元,下降35.09%。本年支出127.81萬元,較上年決算數(shù)減少69.10萬元,下降35.09%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)32.22萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少30.98萬元,下降49.02%,較上年支出數(shù)增加1.73萬元,增長5.67%,除開新購車輛13.89萬元,支出實(shí)際減少18.35萬元,下降60.01%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門未安排人員出國出訪。
公務(wù)車購置費(fèi)13.89萬元,主要用于污染源巡查、人居環(huán)境整治等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元,下降7.40%,。較上年支出數(shù)增加13.89萬元,新購車輛一輛主要用于污染源巡查、人居環(huán)境整治等。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.81萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查、污染源巡查、人居環(huán)境整治等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元,下降7.93%。較上年支出數(shù)減少2.00萬元,下降12.65%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,降低了公車運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)4.53萬元,主要用于接受區(qū)級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.67萬元,下降86.36%。較上年支出數(shù)減少10.15萬元,下降69.14%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為9輛;國內(nèi)公務(wù)接待71批次565人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)80.11元,車均購置費(fèi)13.89萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.53萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.79萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少293.32萬元,下降58.07%。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出12.14萬元,較上年決算數(shù)減少0.77萬元,下降5.96%。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.33萬元,較上年決算數(shù)減少0.97萬元,下降29.39%。?
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額86.64萬元,其中:政府采購貨物支出86.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.64萬元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對34個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評34項(xiàng),涉及資金2277.22萬元;一般公共預(yù)算支出安排項(xiàng)目32個(gè),上年基金結(jié)余資金安排項(xiàng)目2個(gè)。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
編制單位:重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府 |
單位:元 | ||||||||
序號 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(二級項(xiàng)目名稱) |
責(zé)任單位 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
得分合計(jì) |
1562 |
2010104 |
召開人大工作會議 |
人大辦 |
100000 |
100000 |
43,000.00 |
43.00% |
4.3 |
94.3 |
1563 |
2010108 |
人大代表履職活動(dòng) |
人大辦 |
100000 |
122000 |
23,609.00 |
19.35% |
1.9 |
88.5 |
1564 |
2010302 |
關(guān)于安排2018年度工商稅收超收獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金的建議 |
財(cái)政辦 |
3733000 |
546,416.96 |
14.64% |
1.5 |
91.5 | |
1565 |
2010303 |
機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助 |
黨政辦 |
580800 |
730800 |
661,062.29 |
90.46% |
9.0 |
96.5 |
1566 |
2010308 |
ABC類信訪穩(wěn)控 |
綜治辦 |
250000 |
357403 |
94,622.72 |
26.48% |
2.6 |
91.6 |
1567 |
2010399 |
政府機(jī)關(guān)檔案室維修 |
黨政辦 |
200000 |
200000 |
272,821.18 |
136.41% |
13.6 |
86.6 |
1568 |
2013102 |
基層黨的建設(shè) |
黨政辦 |
400000 |
400000 |
616,439.41 |
154.11% |
15.4 |
91.4 |
1569 |
2013199 |
召開黨代會會議及重點(diǎn)人員慰問 |
黨政辦 |
110000 |
110000 |
60,000.00 |
54.55% |
5.5 |
95.5 |
1570 |
2019999 |
外包勞務(wù)費(fèi)及臨時(shí)工、治安巡邏補(bǔ)助 |
黨政辦 |
1853548 |
1853548 |
1,645,103.32 |
88.75% |
8.9 |
94.9 |
1571 |
2070108 |
第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會 |
文化服務(wù)中心 |
150000 |
150000 |
85,530.10 |
57.02% |
5.7 |
84.7 |
1572 |
2070199 |
文化中心免費(fèi)開放 |
文化服務(wù)中心 |
52096 |
102096 |
61,629.00 |
60.36% |
6.0 |
94.7 |
1573 |
2080299 |
民政特殊困難救助和精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) |
民政辦 |
110000 |
110000 |
53,283.09 |
48.44% |
4.8 |
89.8 |
1574 |
2081107 |
民政特殊困難救助 |
民政辦 |
21500 |
21,500.00 |
100.00% |
10.0 |
95 | |
1575 |
2100799 |
計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶 |
社事辦 |
45000 |
45000 |
41,200.00 |
91.56% |
9.2 |
91.6 |
1576 |
2101401 |
傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助 |
民政辦 |
30000 |
30000 |
10,966.73 |
36.56% |
3.7 |
79.7 |
1577 |
2110302 |
河道清淤及挖掘319國道路面工程 |
建設(shè)辦 |
1216818.9 |
1,170,418.10 |
96.19% |
9.6 |
97.6 | |
1578 |
2110402 |
人居環(huán)境整治 |
建設(shè)辦 |
1000000 |
1100000 |
1,215,007.45 |
110.46% |
11.0 |
96 |
1579 |
2120199 |
場鎮(zhèn)建設(shè)管理和維護(hù) |
建設(shè)辦 |
300000 |
650000 |
638,495.62 |
98.23% |
9.8 |
94.8 |
1580 |
2120201 |
特色鎮(zhèn)街培育創(chuàng)建 |
建設(shè)辦 |
300000 |
300000 |
297,139.80 |
99.05% |
9.9 |
94.9 |
1581 |
2120303 |
政府門口兩宗房產(chǎn)及場鎮(zhèn)路沿大理石柱安裝工程 |
建設(shè)辦 |
1297606 |
3,751,846.33 |
289.14% |
28.9 |
80 | |
1582 |
2120399 |
租地補(bǔ)償、交通勸導(dǎo)站建設(shè)及敬老院達(dá)標(biāo)升級改造 |
建設(shè)辦 |
970000 |
999890 |
1,961,592.44 |
196.18% |
19.6 |
80 |
1583 |
2120501 |
生態(tài)鎮(zhèn)的建設(shè) |
建設(shè)辦 |
790000 |
2490000 |
2,293,634.16 |
92.11% |
9.2 |
94.8 |
206 |
2120804 |
農(nóng)村四類重點(diǎn)對象危房拆除 |
建設(shè)辦 |
300000 |
300000 |
787,220.00 |
262.41% |
26.2 |
81 |
207 |
2120899 |
青龍湖公園等區(qū)域違章建筑拆除 |
建設(shè)辦 |
245361.5 |
245361.5 |
490,905.42 |
200.07% |
20.0 |
83 |
1584 |
2129901 |
違法建筑整治 |
建設(shè)辦 |
200000 |
200000 |
92,390.90 |
46.20% |
4.6 |
82.6 |
1585 |
2130108 |
防疫及非洲豬瘟應(yīng)急處置 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
50000 |
212400 |
6,800.00 |
3.20% |
0.3 |
80 |
1586 |
2130119 |
防汛抗旱專項(xiàng)工作 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
50000 |
50000 |
19,930.00 |
39.86% |
4.0 |
78 |
1587 |
2130152 |
村官工資和三支一扶 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
130351.7 |
130351.7 |
61,916.00 |
47.50% |
4.7 |
68.2 |
1588 |
2130234 |
生態(tài)林的管護(hù) |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
330000 |
330000 |
232,410.20 |
70.43% |
7.0 |
91 |
1589 |
2130599 |
脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
300000 |
600000 |
347,662.26 |
57.94% |
5.8 |
75.5 |
1590 |
2130705 |
村社辦公支出及誤工補(bǔ)助 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
1997740 |
2366262 |
2,517,187.00 |
106.38% |
10.6 |
96.6 |
1591 |
2130899 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ) |
社保所 |
7624 |
7624 |
2,500.00 |
32.79% |
3.3 |
76 |
1592 |
2140104 |
大石路路面工程建設(shè)定額補(bǔ)助 |
建設(shè)辦 |
840000 |
648,000.00 |
77.14% |
7.7 |
83.7 | |
1593 |
2210199 |
經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè) |
建設(shè)辦 |
2000000 |
2,000,000.00 |
100.00% |
10.0 |
98 |
上述34個(gè)項(xiàng)目涉及政府工作的方方面面,歸納起來主要是:
重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)。全力推進(jìn)合璧津高速征地拆遷,完成姊妹橋水庫拆遷清理工作,河大路改擴(kuò)建工程進(jìn)入收尾階段,完成紅宇廠火工區(qū)范圍住戶協(xié)議搬遷。基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。完成2016年、2017年計(jì)劃6條農(nóng)村路和登高橋、環(huán)金橋工程,完成2018年計(jì)劃的12條“四好農(nóng)村路”。完成2019、2020年計(jì)劃29條“四好農(nóng)村路”路基工程。完成復(fù)興、新四水站管網(wǎng)升級改造。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。新升規(guī)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,全面完成經(jīng)濟(jì)普查和1%人口抽樣調(diào)查,協(xié)助做好工業(yè)企業(yè)入駐高新區(qū)小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園工作。大力發(fā)展農(nóng)村電商,全年銷售額達(dá)4500萬元。
圍繞鄉(xiāng)村振興,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興。實(shí)施6個(gè)村的村規(guī)劃編制工作,大力發(fā)展蔬菜、水果種植,發(fā)展農(nóng)村田園綜合體,不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)人才振興。選配本土人才12名,大力培養(yǎng)新型職業(yè)農(nóng)民,提升基層“帶頭人”能力素質(zhì);推進(jìn)文化振興。實(shí)施鹽井河村、新四村農(nóng)家書屋升級改造;組織演出、展覽、培訓(xùn)下村27場次;成功舉辦第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會。推進(jìn)生態(tài)振興。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),建成垃圾分類示范村2個(gè),農(nóng)村生活垃圾有效治理和村莊清潔行動(dòng)覆蓋率100%,城鄉(xiāng)面貌明顯改善。推進(jìn)組織振興。整頓軟弱渙散黨組織,全鎮(zhèn)黨員全覆蓋開展志愿服務(wù)。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)第三季度考核全區(qū)第4名。
脫貧攻堅(jiān)成效顯著。聚焦“兩不愁三保障”,全面推進(jìn)低保和扶貧兩項(xiàng)制度銜接,實(shí)現(xiàn)貧困人口最低生活保障全覆蓋,脫貧戶中納入低保脫貧戶18戶,特困供養(yǎng)脫貧戶6戶;保障義務(wù)教育,幫助37名貧困學(xué)生落實(shí)資助政策,對3名特殊困難兒童實(shí)施“送教上門”;保障基本醫(yī)療,為79名貧困人員辦理了慢特病卡,實(shí)現(xiàn)建卡貧困戶基本醫(yī)療保險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧保全覆蓋,全年住院296人次,累計(jì)報(bào)銷62萬余元;保障住房安全,對轄區(qū)所有農(nóng)房進(jìn)行安全等級鑒定,改造CD級危房200余戶。
生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。嚴(yán)格落實(shí)“河長制”工作,制作“樹狀圖”,常態(tài)開展污染源巡查工作。開展“村莊清潔”行動(dòng)。開展“衛(wèi)生文明院落”、“清潔戶”、“最美庭院”等評選活動(dòng)。推行“馬路辦公、美麗河邊--人居環(huán)境整治”QQ和微信一線工作法。清理農(nóng)村存量垃圾1000余噸,清理溝渠160余公里。在浸口、新四村開展農(nóng)村垃圾分類試點(diǎn)工作。農(nóng)村生活垃圾治理第三季度考核獲三等獎(jiǎng)。水污染防治全面推進(jìn)。攻堅(jiān)Ⅲ類水質(zhì),投入90萬元建成3個(gè)人工濕地;投入40多萬元完成8個(gè)入河排污口整治;投入30多萬元對河道進(jìn)行清淤;常態(tài)化開展河道清漂;投入819.45萬元完成場鎮(zhèn)4976米雨、污管網(wǎng)改造;對場鎮(zhèn)所有化糞池、沉沙井進(jìn)行清淘;所有餐飲企業(yè)和政府、學(xué)校、企業(yè)、敬老院等單位食堂安裝使用油水分離器,產(chǎn)生的潲水全部納入集中收運(yùn);完成89口精養(yǎng)魚池關(guān)停整治,進(jìn)一步完善山坪塘動(dòng)植物鏈;關(guān)停養(yǎng)殖場58家,整治31家,關(guān)停屠宰場1家;對全鎮(zhèn)27家涉水企業(yè)進(jìn)行達(dá)標(biāo)整治。大力推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量使用。通過治理,璧南河河邊段有6個(gè)月出水?dāng)嗝娣€(wěn)定達(dá)到Ⅲ類水質(zhì)。
民生保障持續(xù)加強(qiáng),民生實(shí)事扎實(shí)推進(jìn)。新增太陽能路燈100盞,衛(wèi)生改廁440戶,完成鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心及生態(tài)停車場建設(shè),新建一座旅游公廁,編纂完成《河邊鎮(zhèn)志(1950-2014)》。社會保障持續(xù)加強(qiáng)。發(fā)放救濟(jì)、優(yōu)撫、高齡老人營養(yǎng)補(bǔ)貼等資金900余萬元。居民健康管理建檔13892人,家庭醫(yī)生簽約5773人,完成老年人健康體檢、婦女“兩癌”篩查、孕優(yōu)檢查2109人,規(guī)范服務(wù)管理精神障礙患者109人。發(fā)放小額創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款210萬元,登記失業(yè)率2.3%,城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療參保20652人,城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)參保12828人。?
平安建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“一統(tǒng)雙加”(黨組織統(tǒng)攬,村居兩委+社會力量、依法自治+服務(wù)群眾)推進(jìn)社會治理,調(diào)解矛盾糾紛232件,受理人民來信來訪42件。完成鹽井河村老鷹嘴危巖治理工作,開展火災(zāi)救援19次、清除馬蜂窩80余個(gè),積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),全年未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。?
全鎮(zhèn)34個(gè)項(xiàng)目年初預(yù)算投入資金1095.25萬元,年中因上級專項(xiàng)補(bǔ)助投入資金及預(yù)算調(diào)整共計(jì)1244.91萬元,實(shí)際投入資金共計(jì)2277.22萬元(其中政府性基金安排127.81萬元,一般公共預(yù)算安排2149.41萬元。
項(xiàng)目資金由鎮(zhèn)財(cái)政辦全部負(fù)責(zé)管理,各項(xiàng)任務(wù)順利完成后,經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行上級及黨委政府的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。
經(jīng)自評,上述34個(gè)項(xiàng)目自評總分達(dá)2998分,平均每個(gè)項(xiàng)目得分88.17分,其中最低分68.2分,最高分98分,基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:李琳 ????????聯(lián)系電話:17723589025
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重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府
單位負(fù)責(zé)人:
20120年8月25日
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