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[ 索引號(hào) ] 115002270093457773/2022-00026 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)八塘鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-04 [ 發(fā)布日期 ] 2022-08-04

重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)、督查督辦、檔案、保密、機(jī)關(guān)事務(wù)、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé),負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)中心工作。

2.負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。

4.負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理等職責(zé)。

5.負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6.主要職責(zé):負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)等職責(zé)。

7.主要職責(zé):負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8.負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。

9.負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)及派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的部門(mén)均為一級(jí)預(yù)算單位,因此2021年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)3923.97萬(wàn)元,支出總計(jì)3923.97萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1038.66萬(wàn)元、上升36%,主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助增加,縉云苗木收購(gòu),危房整治,人員新增增加了開(kāi)支。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3923.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1038.66萬(wàn)元,上升36%,主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助增加,人員新增增加了開(kāi)支。其中:財(cái)政撥款收入3923.97萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)3923.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1038.66萬(wàn)元,上升36%,主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助增加,人員新增增加了開(kāi)支。其中:基本支出 1858.12萬(wàn)元,占47.4%;項(xiàng)目支出2065.82萬(wàn)元,占52.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是平衡規(guī)劃收支。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3923.97萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1038.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助增加,人員新增增加了開(kāi)支。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3610.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加763.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.8%,主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加,縉云苗木收購(gòu)。較年初預(yù)算數(shù)增加365.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%。主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加,縉云苗木收購(gòu),人員新增。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3610.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加763.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.8%,主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加,縉云苗木收購(gòu)。較年初預(yù)算數(shù)增加365.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%。主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加、縉云苗木收購(gòu),人員新增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是平衡規(guī)劃收支。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1122.75萬(wàn)元,占31.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少52.25萬(wàn)元,下降4.4%,主要原因是節(jié)省了開(kāi)支。

(2)文化旅游體育與傳媒支出327.37萬(wàn)元,占9.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加246.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)304.2%,主要原因是文服宣傳,摸魚(yú)節(jié)活動(dòng)和櫻桃節(jié)活動(dòng)開(kāi)支增加。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出534.68萬(wàn)元,占14.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加41.68萬(wàn)元,上升8.5%,主要原因是退休老干部死亡撫恤金增加,康養(yǎng)費(fèi)增加。

(4)衛(wèi)生健康支出124.41萬(wàn)元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少21.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.8%,主要原因是新冠疫情防控支出減少。

(5)節(jié)能環(huán)保支出177.23萬(wàn)元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬(wàn)元,下降0.4%,主要原因是減少了節(jié)能環(huán)保開(kāi)支。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.31萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少150.69萬(wàn)元,下降91.33%,主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治支出減少。

(7)農(nóng)林水支出1190.82萬(wàn)元,占33%,較年初預(yù)算數(shù)增加288.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.02%,主要原因是陽(yáng)龍山生態(tài)搬遷補(bǔ)償費(fèi)用增加。

(8)住房保障支出118.43萬(wàn)元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因是人員增加,住房公積金增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1858.12萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1483.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加369.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.22%,主要原因是人員新增,增加11人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)374.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.65萬(wàn)元,增加16.3%,主要原因是人員增加,差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入313.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加275.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)722.6%,主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助增加,主要用于縉云山苗木收購(gòu)和危房整治。本年支出313.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加275.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)722.6%,主要原因是項(xiàng)目增加,縉云山苗木收購(gòu)和危房整治費(fèi)用增加。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.43萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.57萬(wàn)元,下降17.9%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),大力壓縮支出。較上年支出數(shù)增加3.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.7%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加,疫情防控下村接種,鄉(xiāng)村振興下村次數(shù)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.43萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.57萬(wàn)元,下降17.9%,主要原因是從嚴(yán)管理公務(wù)用車,縮減開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加4.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.3%,主要原因是公務(wù)車隨著使用時(shí)間變長(zhǎng),老舊、破損情況頻繁,修理費(fèi)用有所增加,疫情防控下村接種,鄉(xiāng)村振興下村次數(shù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)減少0.63萬(wàn)元,下降100%,主要原因是今年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.11萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.5%,主要原因是人大代表?yè)Q屆選舉,培訓(xùn)會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)152.4%,主要原因是人員新增,培訓(xùn)次數(shù)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.04萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要原因是防控新冠疫情、鄉(xiāng)村振興下村次數(shù)增加。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車輛10輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.98萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)櫻桃節(jié)開(kāi)幕式勞務(wù)采購(gòu)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包、伙食團(tuán)及機(jī)關(guān)后勤外包、辦公電腦等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體(詳見(jiàn)附件1)和38個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)(詳見(jiàn)附件2),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)38項(xiàng),涉及資金2065.85萬(wàn)元,以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)38項(xiàng),涉及資金2065.85。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府2021年支持企業(yè)發(fā)展管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi),詳見(jiàn)附件。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:截止到2021年12月,累計(jì)支出支持企業(yè)發(fā)展管理項(xiàng)目8000元,工作計(jì)劃完成率達(dá)100%,資金使用合規(guī)率達(dá)100%,共計(jì)使用資金8000元,資金支付及時(shí)率達(dá)100%,為企業(yè)提供基本的經(jīng)濟(jì)支持,企業(yè)滿意度達(dá)90%。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

2021年本部門(mén)委托第三方開(kāi)展2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,詳見(jiàn)附件3。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

從總體評(píng)價(jià)情況看,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理,資金使用進(jìn)度合理,績(jī)效目標(biāo)完成度高,項(xiàng)目整體績(jī)效水平高,資金使用效益較好。群眾滿意度高,達(dá)到了預(yù)期的效果。存在問(wèn)題就是單位工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不深,預(yù)算管理精細(xì)化不夠,績(jī)效管理效益型不足。下一步將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效知識(shí)學(xué)習(xí),制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃,組織單位工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)法律法規(guī)及制度。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

按預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求,區(qū)財(cái)政局沒(méi)有委托第三方部門(mén)對(duì)本部門(mén)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:馮月如 023-41540021。

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