[ 索引號(hào) ] | 11500227009344635U/2023-00312 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-08-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-14 |
重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)、督查督辦、檔案、保密、機(jī)關(guān)事務(wù)、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé),負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)中心工作。
2.負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。
3.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。
4.負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理等職責(zé)。
5.負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.主要職責(zé):負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)等職責(zé)。
7.主要職責(zé):負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
8.負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。
9.負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,839.20萬(wàn)元,支出總計(jì)3,839.20萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少84.77萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是人員減少,縮減了公用開支。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,839.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少84.77萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是人員減少,縮減了公用開支。其中:財(cái)政撥款收入3,839.20萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,839.20萬(wàn)元,較上年決算減少84.77萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是人員減少,縮減了公用開支。其中:基本支出1,834.54萬(wàn)元,占47.8%;項(xiàng)目支出2,004.66萬(wàn)元,占52.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是平衡規(guī)劃收支。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,839.20萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少84.77萬(wàn)元,下降2.2%。主要原因是人員減少,縮減了公用開支。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,264.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少345.98萬(wàn)元,下降9.6%。主要原因是人員減少,縮減了公用開支。較年初預(yù)算數(shù)減少567.16萬(wàn)元,下降14.8%。主要原因是人員減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,264.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少345.98萬(wàn)元,下降9.6%。主要原因是人員減少,縮減了公用開支。較年初預(yù)算數(shù)減少567.16萬(wàn)元,下降14.8%。主要原因是人員減少,縮減了公用開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是平衡規(guī)劃收支。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,118.07萬(wàn)元,占34.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少51.93萬(wàn)元,下降4.4%,主要原因是節(jié)省了開支。
(2)文化旅游體育與傳媒支出80.68萬(wàn)元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.1%,主要原因是文化下鄉(xiāng)活動(dòng)演出,敢英旅游廁所附屬設(shè)施工程開支增加。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出520.10萬(wàn)元,占15.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%,主要原因是有退休干部死亡,退休老干部死亡撫恤金增加。
(4)衛(wèi)生健康支出161.10萬(wàn)元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.5%,主要原因是新冠疫情嚴(yán)重,支出增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出155.49萬(wàn)元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少21.51萬(wàn)元,下降12.2%,主要原因是減少了節(jié)能環(huán)保開支。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.27萬(wàn)元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.2%,主要原因是農(nóng)村舊房整治提升、鄉(xiāng)村文化旅游、摸魚節(jié)活動(dòng)支出增加。
(7)農(nóng)林水支出942.98萬(wàn)元,占28.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少620.02萬(wàn)元,下降39.7%,主要原因是減少了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出。
(8)資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是指標(biāo)收回。
(9)住房保障支出132.15萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是危舊房處置資金支出增加。
(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是該項(xiàng)目沒(méi)有支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,834.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,373.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少109.51萬(wàn)元,下降7.4%,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)460.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加85.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.9%,主要原因是疫情防控支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入574.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加261.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.4%,主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助增加,主要用于鄉(xiāng)村文化旅游、摸魚節(jié)活動(dòng)。本年支出574.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加261.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.4%,主要原因是鄉(xiāng)村文化旅游、摸魚節(jié)活動(dòng)支出增加。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.89萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加16.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是年初預(yù)算為0。較上年支出數(shù)增加0.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是油價(jià)上漲,疫情防控、鄉(xiāng)村振興下村巡查次數(shù)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.89萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是年初預(yù)算為0。較上年支出數(shù)增加0.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是公務(wù)車隨著使用時(shí)間變長(zhǎng),老舊、破損情況頻繁,修理費(fèi)用有所增加,油價(jià)上漲,疫情防控,鄉(xiāng)村振興下村巡查次數(shù)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.22萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出11.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.9%,主要原因是村委會(huì)換屆選舉、人大代表?yè)Q屆選舉會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,下降60.4%,主要原因是減少培訓(xùn)次數(shù),縮減培訓(xùn)費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213.03萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少38.01萬(wàn)元,下降15.1%,主要原因是縮減運(yùn)行經(jīng)費(fèi),節(jié)省開支。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額675.44萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出261.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出406.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)櫻桃節(jié)開幕式勞務(wù)采購(gòu)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包、伙食團(tuán)及機(jī)關(guān)后勤外包、辦公電腦等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體(詳見(jiàn)附件1)和112個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)(詳見(jiàn)附件2),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)112項(xiàng),涉及資金1926.26萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式(詳見(jiàn)附件3)開展績(jī)效評(píng)價(jià)112項(xiàng),涉及資金1926.26萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府2022年應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出自評(píng)表進(jìn)行公開,詳見(jiàn)附件。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:截止到2022年12月,累計(jì)支出應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)31912元,應(yīng)急物資驗(yàn)收合格率達(dá)100%,資金使用規(guī)范率達(dá)100%,共計(jì)使用資金31912元,資金支付及時(shí)率達(dá)100%,普查群眾滿意度90%。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
2022年本部門委托第三方開展2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,詳見(jiàn)附件3.
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
從總體評(píng)價(jià)情況看,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理,資金使用進(jìn)度合理,績(jī)效目標(biāo)完成度高,項(xiàng)目整體績(jī)效水平高,資金使用效益較好。群眾滿意度高,達(dá)到了預(yù)期的效果。存在問(wèn)題就是單位工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不深,預(yù)算管理精細(xì)化不夠,績(jī)效管理效益型不足。下一步將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效知識(shí)學(xué)習(xí),制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃,組織單位工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)法律法規(guī)及制度。對(duì)自評(píng)未完成年度績(jī)效目標(biāo)的,應(yīng)說(shuō)明原因及下一步改進(jìn)措施。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
按預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求,區(qū)財(cái)政局沒(méi)有委托第三方部門對(duì)本部門項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
馮月如 ??023-41540021
附件下載:
八塘鎮(zhèn)部門決算公開.xls
八塘鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
14-應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng).xlsx