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[ 索引號(hào) ] 11500227009344635U/2023-00343 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-12

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī);在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.關(guān)注和改善民生,加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化;保護(hù)合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

4.加強(qiáng)城市管理和綜合行政監(jiān)管,負(fù)責(zé)本轄區(qū)的市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等工作;協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展工商、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生等市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作。

5.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。

6.不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系,加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,防范和化解社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

7.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè),即:社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的獨(dú)立核算單位共1個(gè),無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)6,413.24萬(wàn)元,支出總計(jì)6,413.24萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1,540.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.6%,主要原因是2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元保障支出。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6,413.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,542.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.7%,主要原因是2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入6,413.24萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6,413.24萬(wàn)元,較上年決算增加1,540.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.6%,主要原因是2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元保障支出。其中:基本支出3,671.00萬(wàn)元,占57.2%;項(xiàng)目支出2,742.24萬(wàn)元,占42.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變化。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,413.24萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,540.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.6%。主要原因是2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元保障支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,077.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,336.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.2%。主要原因是2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加293.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%。主要原因是2022年安排農(nóng)村危舊房屋處置經(jīng)費(fèi)、生態(tài)濕地土地租賃補(bǔ)助、人大代表?yè)Q屆選舉、三灣大塘綠化工程、機(jī)關(guān)食堂食材款、臨聘人員績(jī)效考核等增加預(yù)算撥款836萬(wàn)元;住房公積金、2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、未休年休假報(bào)酬、農(nóng)村垃圾治理、網(wǎng)格員補(bǔ)助、嚴(yán)重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)等減少撥款542萬(wàn)元,品迭后收入總體較年初預(yù)算數(shù)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,077.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,334.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.1%。主要原因是2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元保障支出。較年初預(yù)算數(shù)增加293.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%。主要原因是2022年安排農(nóng)村危舊房屋處置經(jīng)費(fèi)、生態(tài)濕地土地租賃補(bǔ)助、人大代表?yè)Q屆選舉、三灣大塘綠化工程、機(jī)關(guān)食堂食材款、臨聘人員績(jī)效考核等增加支出836萬(wàn)元;住房公積金、2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、未休年休假報(bào)酬、農(nóng)村垃圾治理、網(wǎng)格員補(bǔ)助、嚴(yán)重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)等支出減少542萬(wàn)元,品迭后支出總體較年初預(yù)算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變化。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,750.17萬(wàn)元,占28.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加182.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.7%,主要原因是安排人大代表?yè)Q屆選舉、機(jī)關(guān)食堂食材款、臨聘人員績(jī)效考核等支出預(yù)算。

(2)公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少30.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)支出功能科目更正。

(3)文化旅游體育與傳媒支出109.98萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.24萬(wàn)元,下降20.4%,主要原因是2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、2021年未休年休假報(bào)酬支出減少。

(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出866.63萬(wàn)元,占14.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少57.45萬(wàn)元,下降6.2%,主要原因是2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、2021年未休年休假報(bào)酬、退休健康休養(yǎng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金支出減少。

(5)衛(wèi)生健康支出227.90萬(wàn)元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要原因是調(diào)整安排疫情防控經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.07萬(wàn)元;獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、二等殘疾軍人醫(yī)療補(bǔ)助等支出減少31.73萬(wàn)元,品迭后支出總體較年初預(yù)算數(shù)增加。

(6)節(jié)能環(huán)保支出273.53萬(wàn)元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少68.36萬(wàn)元,下降20%,主要原因是2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、2021年未休年休假報(bào)酬、農(nóng)村垃圾治理支出減少。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出549.70萬(wàn)元,占9%,較年初預(yù)算數(shù)增加76.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.1%,主要原因是安排城市管理綜合提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工工資、銅鑼社區(qū)精神障礙社區(qū)康復(fù)中心裝修支出預(yù)算。

(8)農(nóng)林水支出1,912.13萬(wàn)元,占31.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加56.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.1%,主要原因是安排生態(tài)濕地土地租賃補(bǔ)助、三灣大塘綠化工程、森林防火、三五扶貧車(chē)間運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助等支出預(yù)算174.37萬(wàn)元;2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、2021年未休年休假報(bào)酬、村干部社保補(bǔ)貼等支出減少117.67萬(wàn)元,品迭后支出總體較年初預(yù)算數(shù)增加。

(9)住房保障支出366.88萬(wàn)元,占6%,較年初預(yù)算數(shù)增加139.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.4%,主要原因是安排農(nóng)村危舊房屋處置支出預(yù)算231.31萬(wàn)元;住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化減少支出91.79萬(wàn)元,品迭后支出總體較年初預(yù)算數(shù)增加。

(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.86萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是安排八壽村楊家院子地災(zāi)隱患應(yīng)急排危處置支出預(yù)算。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,671.00萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,835.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加38.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%,主要原因是2022年遺屬補(bǔ)助調(diào)標(biāo)以及退休健康休養(yǎng)費(fèi)(2021年度街道財(cái)力不足未足額列報(bào)支出)等較上年增加162.74萬(wàn)元;而2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、未休年休假報(bào)酬、住房公積金等較上年減少124.44萬(wàn)元,品迭后支出總體較上年決算數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員平時(shí)考核、未休年休假報(bào)酬、目標(biāo)績(jī)效考核、退休職工節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)待遇、健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、一次性退休補(bǔ)貼、遺屬生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)835.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加372.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.3%,主要原因是2021年度街道財(cái)力不足,機(jī)關(guān)食堂、臨聘人員費(fèi)用、差旅費(fèi)等暫未足額列報(bào),2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元保障支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品用服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入335.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加206.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)159.2%,主要原因是安排農(nóng)村舊房整治提升、蓮花壩鄉(xiāng)情陳列室、三變改革、養(yǎng)魚(yú)池關(guān)停整治等支出預(yù)算。本年支出335.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加206.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)159.2%,主要原因是安排農(nóng)村舊房整治提升、蓮花壩鄉(xiāng)情陳列室、三變改革、養(yǎng)魚(yú)池關(guān)停整治等支出預(yù)算。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)70.35萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少33.05萬(wàn)元,下降32%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算下降。較上年支出數(shù)增加16.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.1%,主要原因是2022年高溫抗旱公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加16.1萬(wàn)元;2022年接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作較多,公務(wù)接待費(fèi)增加0.59萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

本部門(mén)2022年度未購(gòu)置公務(wù)車(chē),無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66.49萬(wàn)元,主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急保障、綜合執(zhí)法、消防、市政環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.51萬(wàn)元,下降30%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,控制公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)增加16.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%,主要原因是2022年高溫抗旱消防車(chē)及灑水車(chē)工作量增大,另租用天燈村2輛環(huán)衛(wèi)車(chē),加之環(huán)衛(wèi)車(chē)輛普遍年限較長(zhǎng)零部件老化,導(dǎo)致維修費(fèi)及燃油費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.87萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.53萬(wàn)元,下降53.9%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%,主要原因是2022年接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作較多。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為19輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待175批次1,211人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)31.93元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.8%,主要原因是2022年支付了人大代表?yè)Q屆選舉會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.96萬(wàn)元,下降76.1%,主要原因是2022年專(zhuān)題培訓(xùn)較少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出401.12萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加194.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.7%,主要原因是2021年街道財(cái)力不足,差旅費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂費(fèi)用暫未足額列報(bào)支出,2022年區(qū)財(cái)政補(bǔ)助三保財(cái)力資金1421萬(wàn)元保障支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛21輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)18輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,451.49萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出283.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出938.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出229.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,451.49萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額544.09萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的37.5%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、消防巡邏保安服務(wù)、工程項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體和69個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)69項(xiàng),涉及資金4595.65萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表


璧山區(qū)2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

單位名稱(chēng)

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處

自評(píng)總分

100.00

等級(jí)

優(yōu)

填表人

李小琴

電話

41480021

預(yù)算支出總額(元)

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

57,840,507.80

64,132,374.49

64,132,374.49

100%

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

預(yù)期績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況

在區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,丁家街道辦事處2022年認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府的相關(guān)政策,提高基層黨組織戰(zhàn)斗力、采取措施做好了疫情防控以及社會(huì)治安管控、民政優(yōu)撫等工作,及時(shí)安排垃圾清運(yùn)、改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境;加強(qiáng)濕地整治建設(shè),提升轄區(qū)河道水質(zhì)情況;全員參與夏季高溫火災(zāi)巡查,確保不發(fā)生較大森林火險(xiǎn);積極開(kāi)展市政設(shè)施運(yùn)行及維護(hù)工作,完成年度征兵以及信訪等工作,有效防范和化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,提升干部服務(wù)群眾能力,促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,轄區(qū)群眾滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

在區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,丁家街道辦事處2022年認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府的相關(guān)政策,基層黨組織戰(zhàn)斗力提高、采取措施做好了疫情防控以及社會(huì)治安管控、民政優(yōu)撫等工作,及時(shí)安排垃圾清運(yùn)、改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境;加強(qiáng)濕地整治建設(shè),提升了轄區(qū)河道水質(zhì)情況;全員參與夏季高溫火災(zāi)巡查,未發(fā)生較大森林火險(xiǎn);積極開(kāi)展了市政設(shè)施運(yùn)行及維護(hù)工作,完成了年度征兵以及信訪等工作,有效防范和化解了社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,干部服務(wù)群眾能力提升,促進(jìn)了城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,轄區(qū)群眾滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

績(jī)


標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)權(quán)重

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

年度指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)得分(分)

偏差原因分析及改進(jìn)措施

預(yù)算執(zhí)行率

3

%

=

100

100

100%

3


三公經(jīng)費(fèi)控制率

3

%

100

100

100%

3


預(yù)決算完成及時(shí)率

3

%

=

100

100

100%

3


一般公共預(yù)算收入完成率

5

%

=

100

100

100%

5


應(yīng)公開(kāi)的政務(wù)信息公開(kāi)率

6

%

=

100

100

100%

6


黨組織戰(zhàn)斗力提升率

5

%

=

100

100

100%

5


到市、進(jìn)京非訪、集訪次數(shù)

5

=

0

0

100%

5


肇事肇禍案(事)件發(fā)生次數(shù)

5

=

0

0

100%

5


疫情防控措施落實(shí)率

5

%

=

100

100

100%

5


較大森林火險(xiǎn)發(fā)生次數(shù)

5

=

0

0

100%

5


征兵任務(wù)完成率

5

%

=

100

100

100%

5


社區(qū)網(wǎng)格員覆蓋率

4

%

=

100

100

100%

4


困難群眾慰問(wèn)覆蓋率

3

%

100

100%

100%

3


生態(tài)濕地建設(shè)驗(yàn)收合格率

5

%

=

100

100

100%

5


河道水質(zhì)改善有效性

5

無(wú)

無(wú)

優(yōu)

優(yōu)

100%

5


農(nóng)村垃圾無(wú)害化處置率

4

%

=

100

100

100%

4


人居環(huán)境改善有效性

5

無(wú)

無(wú)

優(yōu)

優(yōu)

100%

5


維護(hù)市政設(shè)施完好率??

4

%

95

95

100%

4


年文化活動(dòng)和服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展次數(shù)

5

12

20

100%

5


社會(huì)和諧穩(wěn)定性

5

無(wú)

無(wú)

優(yōu)

優(yōu)

100%

5


村(社區(qū))便民利民服務(wù)能力提升率

4

%

=

100

100

100%

4


職工、干部滿(mǎn)意度

3

%

90

90

100%

3


轄區(qū)群眾滿(mǎn)意度

3

%

90

90

100%

3


備注


璧山區(qū)2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

2022年基層治理體系建設(shè)網(wǎng)格員補(bǔ)助

自評(píng)總分

97.52

等級(jí)

優(yōu)

實(shí)施單位

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處

主管部門(mén)

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處

填表人

邱峰

電話

13594043636

項(xiàng)目資金
(元)

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

360,000.00??

201,315.00??

151,315.00??

75.16

10

7.52

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

預(yù)期績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況

根據(jù)2021年9月17日市委、市政府《關(guān)于加強(qiáng)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》渝委發(fā)〔2021〕19號(hào)文件精神,加強(qiáng)基層治理現(xiàn)代化水平。健全新型社區(qū)管理和服務(wù)體制,有效提升轄區(qū)基層社會(huì)治理能力,群眾滿(mǎn)意度,幸福感進(jìn)一步提升。

2022年度,健全新型社區(qū)管理和服務(wù)體制,有效提升了轄區(qū)基層社會(huì)治理能力,群眾滿(mǎn)意度,幸福感進(jìn)一步提升,群眾對(duì)基層治理滿(mǎn)意率達(dá)98%。

績(jī)


標(biāo)

具體指標(biāo)及內(nèi)容

指標(biāo)權(quán)重

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

年度指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)得分(分)

偏差原因分析及改進(jìn)措施

網(wǎng)格員數(shù)量

15

個(gè)

=

32

32

100%

15


每人每月補(bǔ)助

15

元/月/人

=

500

500

100%

15


網(wǎng)格員工資發(fā)放及時(shí)率

10

%

=

100

100

100%

10


網(wǎng)格員執(zhí)行工作情況

10

無(wú)

無(wú)

優(yōu)

優(yōu)

100%

10


有效提升基層治理能力

15

無(wú)

無(wú)

優(yōu)

優(yōu)

100%

15


社會(huì)治安改善情況

15

無(wú)

無(wú)

優(yōu)

優(yōu)

100%

15


群眾對(duì)基層治理滿(mǎn)意率

10

%

98

98

100%

10


備注

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

附件1:《重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處2022年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位2022年度69個(gè)項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo),68個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)“優(yōu)”、1個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)“良”。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2022年度沒(méi)有區(qū)財(cái)政局委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-41480021


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國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站

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