[ 索引號(hào) ] | 11500227009344635U/2023-00373 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
重慶市璧山區(qū)司法局2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件的合法性審查和報(bào)送備案工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和區(qū)政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承辦行政復(fù)議等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,負(fù)責(zé)基層司法所建設(shè)。指導(dǎo)、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)全區(qū)幫教安置工作。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書備案、變更登記等工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè),負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位、法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。負(fù)責(zé)區(qū)司法行政系統(tǒng)對(duì)外宣傳等工作。 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè):區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、法律服務(wù)管理科、政治處、普法與依法治理科。派出機(jī)構(gòu)15個(gè):璧城司法所、璧泉司法所、青杠司法所、來(lái)鳳司法所、丁家司法所、大路司法所、大興司法所、正興司法所、八塘司法所、七塘司法所、河邊司法所、福祿司法所、廣普司法所、三合司法所、健龍司法所。本部門屬于行政單位,編制人數(shù)59人,實(shí)有人數(shù)58人。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,149.91萬(wàn)元,支出總計(jì)2,149.91萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少265.10萬(wàn)元,下降11%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,149.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少203.15萬(wàn)元,下降8.6%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。其中:財(cái)政撥款收入2,149.91萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,149.91萬(wàn)元,較上年決算減少265.10萬(wàn)元,下降11%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。其中:基本支出1,834.05萬(wàn)元,占85.3%;項(xiàng)目支出315.85萬(wàn)元,占14.7%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2021和2022年度均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,149.91萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少265.10萬(wàn)元,下降11%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,149.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少203.15萬(wàn)元,下降8.6%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加117.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%。主要原因是年中追加安排政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,149.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少265.10萬(wàn)元,下降11%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加25.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%。主要原因是年中追加安排政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2021和2022年度均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出8.00萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年中追加安排信訪穩(wěn)定目標(biāo)管理責(zé)任優(yōu)秀單位信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)等。
(2)公共安全支出1,754.40萬(wàn)元,占81.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加57.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.4%,主要原因是年中追加安排政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金等。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出240.37萬(wàn)元,占11.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)政策性調(diào)整。
(4)衛(wèi)生健康支出75.38萬(wàn)元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.61萬(wàn)元,下降21.5%,主要原因是年底追減了2022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。
(5)住房保障支出71.75萬(wàn)元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少34.70萬(wàn)元,下降32.6%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)政策性調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,834.05萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,437.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少86.88萬(wàn)元,下降5.7%,主要原因是上年交納了2014年10月至2016年12月準(zhǔn)備期職業(yè)年金,本年未產(chǎn)生此項(xiàng)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)396.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少46.82萬(wàn)元,下降10.6%,主要原因是受疫情影響,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、伙食費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.28萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少90.72萬(wàn)元,下降90.7%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少4.30萬(wàn)元,下降31.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要用于因公出國(guó)(境)產(chǎn)生的費(fèi)用等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較年初預(yù)算和上年決算增長(zhǎng)的主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,與上年持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車購(gòu)置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較年初預(yù)算和上年決算增長(zhǎng)的主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.87萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少81.13萬(wàn)元,下降90.1%;較上年支出數(shù)減少3.71萬(wàn)元,下降29.5%。較年初預(yù)算和上年決算減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央及地方相關(guān)文件,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,主要用于接待市司法局以及區(qū)縣司法局等人員來(lái)本部門指導(dǎo)交流工作,接受相關(guān)部門指導(dǎo)檢查工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.59萬(wàn)元,下降95.9%;較上年支出數(shù)減少0.59萬(wàn)元,下降59%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央及地方相關(guān)文件,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,厲行節(jié)約,保證公務(wù)接待費(fèi)“雙降”。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為15輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次42人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)97.33元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.59萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.93萬(wàn)元,下降17.4%,主要原因是外出培訓(xùn)次數(shù)、人數(shù)減少等。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出396.25萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少46.82萬(wàn)元,下降10.6%,主要原因是受疫情影響,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額8.90萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.90萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)日常辦公設(shè)備等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金315.85萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附件1:
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
詳見(jiàn)附件2:
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
我單位按時(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
按預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求,區(qū)財(cái)政局沒(méi)有委托第三方對(duì)本部門項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:陳麗萍??023-41423453。
附件下載:
附件1:重慶市璧山區(qū)司法局2022年度績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件2:重慶市璧山區(qū)司法局2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
重慶市璧山區(qū)司法局2022年部門決算公開表.xls