您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 決算 > 其他單位決算  >  2022決算

[ 索引號 ] 11500227009344635U/2023-00411 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14

重慶市璧山區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹落實(shí)黨中央、市委、區(qū)委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署,擬訂全區(qū)落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。

3.編制區(qū)級科技項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,加強(qiáng)科技項(xiàng)目資金的監(jiān)管。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。

4.?dāng)M訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實(shí)施,開展技術(shù)創(chuàng)新中心等研發(fā)平臺建設(shè),推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)品、高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)審核推薦工作。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),推動區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。

6.推動技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和科技評估管理,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。

8.開展對外交流與創(chuàng)新能力開放合作,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。

9.會同有關(guān)部門擬定科技人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施,建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制,推動科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播計(jì)劃、政策措施并組織實(shí)施。

10.承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、培育科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)、科技宣傳等工作。

11.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專家計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

12.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、下屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。

13.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照上級要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵措施,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

璧山區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個,即辦公室、技術(shù)創(chuàng)新科、規(guī)劃發(fā)展科,核定行政編制9名,控制行政編制7名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名,在編10名。下屬事業(yè)單位一個:科技信息中心,事業(yè)編制7名,在編7名。臨聘人員3名,西部志愿者1名。

(三)單位構(gòu)成。

璧山區(qū)科學(xué)技術(shù)局屬于一級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,209.56萬元,支出總計(jì)1,209.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,193.22萬元,下降49.7%,主要原因是主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎補(bǔ)、科普宣傳費(fèi)用減少等,導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,209.56萬元,較上年決算數(shù)減少1,193.22萬元,下降49.7%,主要原因是主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎補(bǔ)、科普宣傳費(fèi)用減少等,導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少。其中:財(cái)政撥款收入1,209.56萬元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,209.56萬元,較上年決算減少1,193.22萬元,下降49.7%主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎補(bǔ)、科普宣傳費(fèi)用減少等,導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少。其中:基本支出435.12萬元,占36%;項(xiàng)目支出774.44萬元,占64%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與2021年持平

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,209.56萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,193.22萬元,下降49.7%主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎補(bǔ)、科普宣傳費(fèi)用減少等,導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,209.56萬元,較上年決算數(shù)減少1,193.22萬元,下降49.7%主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎補(bǔ)、科普宣傳費(fèi)用減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少1,722.32萬元,下降58.7%主要原因是本著節(jié)約資金的原則,按照只減不增的要求,控制資金支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,209.56萬元,較上年決算數(shù)減少1,193.22萬元,下降49.7%主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎補(bǔ)、科普宣傳費(fèi)用減少等,導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1,722.32萬元,下降58.7%主要原因是本著節(jié)約資金的原則,按照只減不增的要求,控制資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%2021年保持一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)科學(xué)技術(shù)支出1,096.29萬元,占90.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,734.13萬元,下降61.3%主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎補(bǔ)、科普宣傳費(fèi)用減少等。

2)社會保障與就業(yè)支出80.98萬元,占6.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.52萬元,增長48.7%主要原因是人員調(diào)入,導(dǎo)致養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等費(fèi)用增加。

3)衛(wèi)生健康支出16.99萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元,下降12.8%主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整引起的人員經(jīng)費(fèi)減少

4)住房保障支出15.30萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.21萬元,下降44.4%主要原因是公積金繳存基數(shù)調(diào)整等引起的人員經(jīng)費(fèi)減少

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出435.12萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)359.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.88萬元,增長0.2%主要原因是人員調(diào)入,導(dǎo)致費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.12萬元,較上年決算數(shù)減少11.22萬元,下降12.8%節(jié)約資金的原則,按照只減不增的要求,控制資金支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.98萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.22萬元,下降54.7%主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.32萬元,增長5.7%,主要原因是主要原因是人員調(diào)入,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較去年增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬元,下降51.5%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)增加2.64萬元,增長119.5%,主要原因是業(yè)務(wù)活動增加,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元,主要用于接待國(市)內(nèi)其他省市(區(qū)、縣)科技局來我單位學(xué)習(xí)調(diào)研高新區(qū)創(chuàng)建、科技創(chuàng)新和接收相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.07萬元,下降64.7%,較上年支出數(shù)減少2.33萬元,下降67.3%較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是主要原因是按照只減不增的要求,控制經(jīng)費(fèi)支出,所以導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待10批次115人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)98.43元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.43萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.09萬元,較上年決算數(shù)減少0.20萬元,下降69%,主要原因是因疫情原因,培訓(xùn)減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.12萬元,主要于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.22萬元,下降12.8%,主要原是厲行節(jié)約原則,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和20個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評20項(xiàng),涉及資金1209.56萬元,以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng),涉及資金0萬元。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件1:重慶市璧山區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年度部門整體支出績效自評表

詳見附件22022年度科技創(chuàng)新獎勵項(xiàng)目支出績效自評表

2.績效自評報告或案例。

詳見附件32022年度整體支出績效自評報告

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位已完成年度目標(biāo)績效評價。

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-41440152

?

?

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站

全球av集中精品导航福利,亚洲欧美成人综合久久久,国产69精品久久久久999小说,国产精品美女久久久久AV超清 商洛市| 扎囊县| 潢川县| 东平县| 津南区| 保康县| 建瓯市| 攀枝花市| 台前县| 红桥区| 珠海市| 迁西县| 大渡口区| 吴川市| 聂拉木县| 谢通门县| 洛宁县| 梧州市| 小金县| 师宗县| 公安县| 石家庄市| 建湖县| 阿勒泰市| 桑日县| 滦平县| 新巴尔虎右旗| 新龙县| 清原| 平遥县| 通许县| 土默特右旗| 汾西县| 孟津县| 丹阳市| 江川县| 同心县| 蒙阴县| 南郑县| 双江| 阿尔山市|